你這個是做內(nèi)帳的嗎?

物業(yè)公司每月做流水賬沒有做科目分錄,并且采用收付實現(xiàn)制,現(xiàn)要改為權責發(fā)生制,應該怎么做?之前租房的押金要怎么登記,自離的押金要怎么處理?
商管公司,房產(chǎn)是別人的,我們負責管理,我們和房產(chǎn)方同屬一個大集團不同分公司,我們租來再租出去,現(xiàn)在不是出來新的租賃準則嗎? 問題一我們必須要用新的準則嗎?可以用原來的嗎 問題二收到房產(chǎn)方租賃費發(fā)票,還沒付款,一般是一個期間的,我怎么入賬?公司要求權責發(fā)生制,收入支出匹配,正常怎么做,按公司要求后需要怎么做? 問題三收到客戶支付的房租,我這邊怎么入賬?正常怎么做?按公司要求怎么做?一般一段期間的,公寓那邊會短租,半年幾個月的,商鋪那邊是全額的? 問題四和客戶簽了合同,有免租期,后面幾年收款,目前只收了部分租金和押金,我這個賬怎么做? 問題五以上涉及有來票沒付款的,有收款沒開票的?有開票沒收款的,一般都是期間的,那么我這個增值稅和企業(yè)所得稅怎么申報
我們公司是生產(chǎn)制造業(yè),有個員工是工傷現(xiàn)在要離職了,但是他之前從公司借了4w的借款還未償還,但是他工傷期間住院拿藥餐費車票產(chǎn)生的費用有7w且提供了合理的發(fā)票,他現(xiàn)在想要報銷這些錢,但是財務經(jīng)理和我說先不實際付給他錢,先入賬,不付錢的話我應該怎么入賬呢,怎么做分錄合適 后期實際付給他報銷款的話又應該怎么做分錄呢
請問之前會計攤銷廠房租金的分錄是 借 制造費用 184340+92170 貸 其他應付款 (已收到票金額553020,攤銷金額276510,其中10月攤銷184340,11月攤銷92170) 她做的是支付是預付廠房租金,23.8月和9月做的 (8月借 其他應付款262080 貸 銀行存款262080 9月 借其他應付款290940 貸 銀行存款290940) 我沒看懂她做的意思 現(xiàn)在我今年2月份又支付了租金 553020,收到對方開票553020,截止目前只收到發(fā)票553020,支付出去的廠房和物業(yè)費1106040 現(xiàn)在我不知道應該怎么做賬務處理,請各位大神賜教
老師,我們物業(yè)公司,之前一個客戶沒有支付租金,我們給起訴了,法院判他5月底前支付6萬租金,已經(jīng)到賬了,這種我們公司需要必須給他開票嗎?5月31日現(xiàn)在收到的這筆款,5月份的賬我該怎么做賬,確認租金收入嗎,還有增值稅這塊,目前為止還沒有給他開發(fā)票,增值稅如果沒有開票,賬務怎么處理
今年河南的會計繼續(xù)教育是怎么學習的,
老師,你好,我9月錄入銀行扣款明細錄錯了,本來支付20元我錄入支付40元.9月已經(jīng)結(jié)項,業(yè)簿能反結(jié)賬,我現(xiàn)在做10月賬怎么處理,具體科目怎么寫
母子公司的稅務申報表能合并嗎?母公司沒業(yè)務但是要貸款
請問老師,出口發(fā)票,備注金額是按報關單金額還是發(fā)票金額,報關單是CIF價
買賣二手車個體,將買進賣出的車輛通過個人過戶是否違規(guī),是否能計入公司收入和成本
老師好,請問我們公司有勞務派遣員工,員工合同是簽勞務派遣公司,我們把勞務派遣員工工資社保費連同勞務服務費110000一起轉(zhuǎn)賬給勞務公司,那么我們公司計工資需要計提勞務派遣員工的嗎?例如工資8000,服務費3000怎樣做賬
老師,啥是不欠稅證明?
您好,老師,我這有一個養(yǎng)殖場,是個體工商戶,麻煩問一下增值稅和個體經(jīng)營所得都免么
買的混凝土,開了一張發(fā)票,送貨單、泵單有幾十張,裝訂憑證時這些單據(jù)怎么辦?
老師您好,請問我們有800多萬的居間費,是用個體工商戶,小規(guī)模公司和一般納稅人公司那個開票比較好?