你好,您是啥方面出啦錯誤呢啊

你好,我們5月份正常申報繳納增值稅,現(xiàn)稅務大廳打電話告知我們去更正申報表,退稅。請問我去了之后應該怎么更正
老師,我門店是個體工商戶,小規(guī)模納稅人。前幾天專管員打電話來說門店2019年10月-12月季度0申報,但實際開票有七萬多。讓我去稅務大廳更正申報。隨后我立馬去稅務大廳更正好了。過后專管員說讓我要寫份情況說明過去稅務分局,另外要處罰兩千-1萬的罰款。請問老師這個處罰正常嗎
稅局說我們5,6月份招聘退役軍人的增值稅減免性質代碼錯了,可以我們5 6月份已經(jīng)申報納稅并繳納了增值稅了,現(xiàn)在還可以在電子稅務局更正嗎,還是只能去大廳了
你好老師,麻煩我想咨詢一下,我去年12月有一筆收入沒申報,但在今年5月份所得稅匯算清繳時申報表中已申報了,請問我還用不用去稅務局更正增值稅12月份申報表呢?如果更正是不是得更正到現(xiàn)在呢?
您好,我們公司屬于信息咨詢公司,然后稅務局打電話說辦理加計抵減,更正了幾個月的報表,還申請退稅了,那現(xiàn)在這個怎么做賬呢,從去年6月報表更正到現(xiàn)在
倉庫購買窗簾計入什么科目
供應商開了一張發(fā)票過來,我們時隔5年后都沒付款那供應商,這有沒有影響的?
中小微企業(yè)融資擔保費放哪個科目?
老師:資產(chǎn)負債表中的在產(chǎn)品金額是如何形成的
請問老師 在工商變更了經(jīng)營單位 在電子稅務局的這邊多久可以同步過來 謝謝
老師!請問一下今年剛拿到的初級證要做繼續(xù)教育嗎
請問:公司減資委托代理人提示這個怎么操作
老師,請問要紅沖23年開的一張紙質專票,對方已認證,已錄了紅字信息表,等對方確認,對方確認完了,紅字發(fā)票是自動生成,還是需要手動開具?現(xiàn)在是數(shù)電票
個人開發(fā)票人臉識別過不去?
老師,請問臺藉人員是股東,投資內地的公司,資本金要通過投資賬戶進來,而不能直接從這些人員的卡轉到公司的對公賬戶嗎?