您好,借,現(xiàn)金 貸,銀行存款
請問管家婆記賬憑證出納領(lǐng)用備用金1000元如何錄入憑證
老師,請問管家婆財(cái)貿(mào)版的出納現(xiàn)金流水賬如何,還有出納憑證又是怎么來的,會(huì)計(jì)憑證是業(yè)務(wù)做好就有了,出納憑證還需要再做一次嗎,謝謝。
企業(yè)用庫存現(xiàn)金支付購入的管理部門使用的辦公耗材,金額1000元,在填制記賬憑證時(shí)誤計(jì)入銀行存款賬戶,并據(jù)以登記入賬,其錯(cuò)誤記賬憑證所反映的會(huì)計(jì)分錄如下。 借:管理費(fèi)用—辦公耗材 1000 貸:銀行存款 1000 。請采用差錯(cuò)更正方法,編制更正分錄
企業(yè)用庫存現(xiàn)金支付購入的管理部門使用的辦公耗材,金額1000元,在填制記賬憑證時(shí)誤計(jì)入銀行存款賬戶,并據(jù)以登記入賬,其錯(cuò)誤記賬憑證所反映的會(huì)計(jì)分錄如下。借:管理費(fèi)用—辦公耗材1000貸:銀行存款1000請采用差錯(cuò)更正方法,編制更正分錄
企業(yè)用庫存現(xiàn)金支付購入的管理部門使用的辦公耗材,金額1000元,在填制記賬憑證時(shí)誤計(jì)入銀行存款賬戶,并據(jù)以登記入賬,其錯(cuò)誤記賬憑證所反映的會(huì)計(jì)分錄如下。借:管理費(fèi)用—辦公耗材1000貸:銀行存款1000請采用差錯(cuò)更正方法,編制更正分錄
老師,麻煩看下這個(gè)189題,沒看懂為什么還要用12月31日的即期匯率算一次
請問老師:我們公司22年1月至25年8月賬務(wù)經(jīng)過審計(jì),審計(jì)報(bào)告出來前給我們了一些整改意見,有些是資料不全,有些是調(diào)賬未用以前年度損益科目。那我應(yīng)當(dāng)將22-24年應(yīng)整改的科目是放在原賬套年度更正還是全部放在25年9月份更正?
老師 辦理退稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)1月份被做了增值稅抵扣勾選,并且已經(jīng)抵扣了。這個(gè)情況還能作廢,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出再重新做出口退稅勾選嗎?
老師,公司是制造業(yè),之前是按照一般商貿(mào)做的成本,現(xiàn)在要按照制造業(yè)企業(yè)做可以嗎?
老師你好!資產(chǎn)負(fù)債表的合計(jì)不能為負(fù)數(shù)是嗎? 應(yīng)收和預(yù)收的需要在填負(fù)債表時(shí)分開填寫嗎
老師,我公司注冊資本200萬,甲股東65%,已股東35%,現(xiàn)在新進(jìn)入一個(gè)股東,有兩種方案,第一,注冊資本不變,丙投入48萬,占比24%,48是不是分別發(fā)給甲乙?甲乙同比例稀釋,甲乙申報(bào)個(gè)稅需要繳納個(gè)稅嗎?第二丙投入48注冊資本248萬,這48是不是直接打到公司。甲乙不用申報(bào)個(gè)稅?
老師這個(gè)個(gè)稅認(rèn)定是9月1好號,就從10月1號開始申報(bào)是嗎?
老師可以簡單總結(jié)一下耕地占用稅和契稅的納稅義務(wù)時(shí)間和他們兩個(gè)的特點(diǎn)嗎
老師企業(yè)所得稅第二個(gè)季度交的稅減去第一個(gè)季度交的稅,對嗎 第一個(gè)季度比第二個(gè)季度稅交的多怎辦,預(yù)繳給退稅嗎
出口應(yīng)稅報(bào)關(guān)單確認(rèn)一定要做么?