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Q

你好,如果去年的收入已經(jīng)當(dāng)收入了帳并已經(jīng)報稅,今年補開了發(fā)票,那要怎么處理

2020-07-12 14:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-07-12 14:06

同學(xué)你好 去年是按照未開票收入報送的嗎

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同學(xué)你好 去年是按照未開票收入報送的嗎
2020-07-12
今年補開發(fā)票時,增值稅申報在未開票收入里填負(fù)數(shù)就可以,這樣就不會重復(fù)申報稅金
2020-09-07
同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對的
2023-01-12
你好! 可以做分錄: 1.沖減以前分錄(類似沖暫估) 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(銷項稅額)…申報時填入未開票收入欄(金額用負(fù)數(shù)表示) (金額用負(fù)數(shù)表示)
2020-09-16
今年可以開票的,在申報稅時扣除補開票的金額
2023-07-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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