不需要,你這個貸主營業(yè)務收入貸應交增值稅 負數(shù),

疫情下,對一般納稅人生活服務企業(yè)免征增值稅及附加,已按稅局要求向客戶開具免稅增值稅普通發(fā)票,請問開具的是免稅發(fā)票還需要計提銷項稅嗎?
請問下生活服務業(yè)免征增值稅開具的免稅發(fā)票要怎么賬務處理呀?是發(fā)票全額入營收不計提增值稅嗎?還是照按6%計提增值稅,再最后結(jié)轉(zhuǎn)到其他收益?
你好,我單位是屬于生活服務業(yè),前期開的普通發(fā)票都是按百分之一開具發(fā)票,且按1%計提稅金,現(xiàn)在稅務局說要按免稅開具發(fā)票,想問問按免稅開需不需要計提稅金?另我前期以按1%計提稅金的怎么處理?
老師好 我們單位之前的會計 在2019年1月開的普票489325.28元開成免稅發(fā)票了 可在申報的時候,卻按開票金額的3%交了增值稅 現(xiàn)在客戶退票,退票金額是399325.28元,現(xiàn)在又按1%稅率給對方開了發(fā)票 請問,收回的發(fā)票紅沖之后,這個交過的增值稅,我應該怎么處理?
老師,一般納稅人期間開發(fā)票,現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,小規(guī)模期間紅沖一般納稅人期間開票后,再開在一般納稅人期間發(fā)生的業(yè)務。是選擇按6%開,還是3%開,如果3%開,稅務局說就算你不享受普票免稅政策,按3%開發(fā)票,另外百分之三保稅時候也要給他報上去,這個我怎么不是很懂呀,老師
旅行社可以給客戶開專票嗎,那這部分銷項稅能抵扣差額嗎
老師月末做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄 借應交稅費應交增值稅銷項稅額 貸應交稅費應交增值稅進項稅額 應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個分錄必須寫嗎 可以直接寫借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅嗎?
老師您好,個體做了清稅證明后,還可以重新恢復嗎
老師,電商商家說快遞費對不上,讓我這個電商會計去對,那這個快遞費一般是跟哪里的數(shù)據(jù)對不上?
有那個抖音號講稅收比較多的更新快的號嗎?
公司有些應收賬款一直收不回來,為什把款收回來,老板答應收回50萬,送50萬的酒給客戶,然后將收到的50萬現(xiàn)金投資平臺,這個所有的分錄怎么寫?
個人承租房屋,能在公司報銷嗎
老師,電商商家在平臺上一般怎么提現(xiàn)?
老師,像這種帶著自產(chǎn)銷售的字樣的發(fā)票開具,需要滿足什么條件啊?進項用那些呢
你好老師!單位是一般納稅人,每次來貨卸貨雇傭四五個卸貨工,每次每個人二三百元勞務費,平均一個月每人不到一千元,請問用不用讓他們?nèi)ザ惥珠_票,用交個人所得稅嗎?給這幾個人的錢用做賬嗎?不做有風險嗎?