你好,將上個(gè)月購(gòu)買(mǎi)的鋼材用于建倉(cāng)庫(kù)不需要進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出。小規(guī)模納稅人取的專(zhuān)用發(fā)票稅點(diǎn)是1%
從某增值稅小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)原材料,取得普通發(fā)票,支付運(yùn)輸企業(yè)(增值稅一般納稅人)不含稅運(yùn)輸費(fèi)10000元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 請(qǐng)問(wèn)題中支付運(yùn)費(fèi)的稅率是多少
將上個(gè)月購(gòu)買(mǎi)的鋼材用于建倉(cāng)庫(kù)進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出嗎 購(gòu)買(mǎi)材料委托運(yùn)輸?shù)氖切∫?guī)模納稅人取的專(zhuān)用發(fā)票稅點(diǎn)是多少
某生產(chǎn)企業(yè)2019年6月購(gòu)入生產(chǎn)用原材料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款10000元,增值稅1300元,委托裝卸搬運(yùn)公司裝卸貨物,取得裝卸搬運(yùn)公司開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明裝卸搬運(yùn)費(fèi)2000元;本月銷(xiāo)售貨物委托運(yùn)輸企業(yè)將貨物運(yùn)送給購(gòu)買(mǎi)方,取得運(yùn)輸企業(yè)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)5000元。該企業(yè)本月可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為()元。(上述涉及的企業(yè)均為增值稅一般納稅人)
大興工業(yè)企業(yè)(一般納稅人)2020年2月發(fā)生的業(yè)務(wù)如下1)購(gòu)進(jìn)原材料,已驗(yàn)收入庫(kù),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票上注明價(jià)款23萬(wàn)元,支付運(yùn)費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,列明運(yùn)費(fèi)2萬(wàn)元。2)購(gòu)進(jìn)鋼材20噸,驗(yàn)收入庫(kù),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票上注明價(jià)款8萬(wàn)元。3)直接從農(nóng)民收購(gòu)用于加工生產(chǎn)產(chǎn)品(該產(chǎn)品適用13%稅率)的農(nóng)產(chǎn)品,稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的收購(gòu)憑證注明價(jià)款42萬(wàn)元,貨已驗(yàn)收入庫(kù)。(4)銷(xiāo)售產(chǎn)品,貨已發(fā)出并辦理委托銀行托收手續(xù),貨款未收到,向買(mǎi)方開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款42萬(wàn)元。(5)將本月外購(gòu)20噸鋼材及庫(kù)存同價(jià)的鋼材20噸,移送本企業(yè)修建倉(cāng)庫(kù)工程。(6)期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅0.5萬(wàn)元,當(dāng)期取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票(含貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票)已經(jīng)通過(guò)認(rèn)證并申報(bào)抵扣。要求:根據(jù)上述資料編制大興企業(yè)的會(huì)計(jì)分錄。
大興工業(yè)企業(yè)(一般納稅人)2020年2月發(fā)生的業(yè)務(wù)如下1)購(gòu)進(jìn)原材料,已驗(yàn)收入庫(kù),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票上注明價(jià)款23萬(wàn)元,支付運(yùn)費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,列明運(yùn)費(fèi)2萬(wàn)元。2)購(gòu)進(jìn)鋼材20噸,驗(yàn)收入庫(kù),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票上注明價(jià)款8萬(wàn)元。3)直接從農(nóng)民收購(gòu)用于加工生產(chǎn)產(chǎn)品(該產(chǎn)品適用13%稅率)的農(nóng)產(chǎn)品,稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的收購(gòu)憑證注明價(jià)款42萬(wàn)元,貨已驗(yàn)收入庫(kù)。(4)銷(xiāo)售產(chǎn)品,貨已發(fā)出并辦理委托銀行托收手續(xù),貨款未收到,向買(mǎi)方開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款42萬(wàn)元。(5)將本月外購(gòu)20噸鋼材及庫(kù)存同價(jià)的鋼材20噸,移送本企業(yè)修建倉(cāng)庫(kù)工程。(6)期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅0.5萬(wàn)元,當(dāng)期取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票(含貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票)已經(jīng)通過(guò)認(rèn)證并申報(bào)抵扣。要求:根據(jù)上述資料編制大興企業(yè)的會(huì)計(jì)分錄。
去年收到對(duì)方的租金,今年才給對(duì)方開(kāi)票,要做未開(kāi)票收入嗎
我接了一個(gè)小規(guī)模業(yè)務(wù)應(yīng)該是不多,也沒(méi)憑證,什么也沒(méi)有呢,什么也沒(méi)轉(zhuǎn)給我,只把財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人改成我了,有這樣的嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配期末利潤(rùn)減去年初利潤(rùn)不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)本年累計(jì)金額要怎樣查,差了146.17元
稅務(wù)老師通知需要剔除19年06月的管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000 那當(dāng)年的會(huì)計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000,貸:銀行存款14000 19年12月需要做的調(diào)整分錄是
老師,購(gòu)進(jìn)商品所產(chǎn)生的小額運(yùn)費(fèi),可以不計(jì)入成本嗎?
老師,你好,我請(qǐng)問(wèn)一下。轉(zhuǎn)讓股權(quán)萬(wàn)繳納印花稅嗎?
老師,能詳細(xì)講一下新增社保到社保扣費(fèi)操作流程嗎
老師,退稅率是0就是視同內(nèi)銷(xiāo)征稅嗎?
老師,稅務(wù)清稅注銷(xiāo),賬上貸方應(yīng)交稅費(fèi)2.2萬(wàn),這個(gè)改怎么賬務(wù)處理,稅務(wù)上報(bào)表沒(méi)有顯示欠稅
修改 24 年個(gè)稅提示:已申報(bào)了個(gè)人所得稱(chēng)年度自行申報(bào),扣繳義務(wù)人不可刪除,更正或新、增該納稅人的申報(bào)記錄