你好,建筑業(yè)發(fā)票未開,成本票已收,賬務(wù)處理是 借;工程施工,貸;銀行存款等科目
建筑業(yè)發(fā)票未開,成本票已收還怎么入賬?會計分錄是?
老師,上次說的,建筑業(yè)還未收款,先開發(fā)票的(未按完工進度),成本的結(jié)轉(zhuǎn)按開票進度來,如果我現(xiàn)在還未發(fā)生成本,那我按開票做了確認(rèn)收入的分錄后,成本怎么辦呢
建筑業(yè),收到的工程款未開票,暫記預(yù)收賬款,開發(fā)票后要轉(zhuǎn)收入嗎?怎么做會計分錄
材料已經(jīng)入庫,貨款已經(jīng)付了,發(fā)票未到,建筑施工企業(yè)會計分錄怎么做
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負責(zé)人,需要負什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,
老師這個項目是掛靠我們單位的
你好,即使是掛靠項目,沒有取得收入,發(fā)生成本支出也是按上面那樣做賬務(wù)處理啊
好的謝謝你
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝