進項是你們購買的時候,你支付的價稅,合計銷售出去的時候,你可以轉移給買方。
進項稅我已經出了 銷項稅雖然是交但是不也是買方來給我承擔嗎? 所以我出的1塊錢進項稅還能抵扣1塊錢那我還抵扣有啥用
老師我想請教一個問題,就是說我們公司是一般納稅人13點的稅率,在經營過程中,我們可能會取得1%6%9%13%不同點的進項發(fā)票,這個進項發(fā)票沒有規(guī)定說1%稅點的進項發(fā)票只能抵扣相應的開具為1%的銷項,而不能抵扣我開出去13%個點的發(fā)票,應該是說都能抵扣的,只是說比如我買了1000元的東西收到的是1個點的進項發(fā)票,我有10塊錢的進項稅額,然后我賣了1000元商品出去,我開具的銷項發(fā)票是13點,我的銷項稅額為130元,那我月末要交的增值稅是不是就用銷項130-我收到的進項10=120元這個就是我這個月要交的稅,這樣理解對嗎?
請問老師,我們公司進口了一批貨物,然后當期也抵扣了增值稅進項稅額,但由于對方發(fā)錯貨,現在要退貨,但對方說我們已經抵扣了,所以不能退稅,那抵扣的進項稅額還用做轉出嗎?
對方銷項票已經開過來了,但是錢沒到賬,我這邊可以先抵扣嗎,還是說錢沒到賬先不抵扣,如果不抵扣這個月增值稅會多交一些,下個月收到錢,以后我這邊沒有銷項開出去了那還能抵扣之前多交的稅嗎
我咨詢一下你,我們有張餐費發(fā)票不能抵扣的,但是給抵扣的,假如這張發(fā)票含稅價100元整,我在做分錄的時候知道進項稅額不能抵扣,所以我直接做分錄: 借:管理費用100元 貸:銀行存款 但是后來才想到出納已經把這100元其中的6元已經抵扣掉了,那我在1月份的時候怎么調整?。?,這個進項稅轉出的這個。分錄怎么做,我下個月要交這六塊錢轉出
我在網上看到西貝預制菜稅率的問題,餐飲賣預制菜,稅率是6%還是13%,按照我國現行增值稅規(guī)定,餐飲服務適用6%的增值稅稅率,當下西貝給消費者開具的發(fā)票,正是按此稅率申報。 但要是涉及預制菜直接銷售,稅率就會因產品類型大幅提高。深加工預制菜適用13%稅率,由初級農產品加工的預制菜,也得按9%計稅,這和餐飲服務稅率相比,最大差額能達到7%。 1.比如說一家餐廳營收60億元,那么他這個6%和13%得稅率相差就很多是吧? 2.吃的飯稅率6%,店里買的包裝好的煙酒13%,是這樣單獨分開算的嗎? 3.關于餐飲行業(yè)的稅率上面的說法對嗎?餐飲里面關于繳納稅率是多少呢?我不是很明白,希望能得到詳細解答,謝謝。
老師個體領手撕票也得做稅務登記吧
實務中,被審計單位管理層通過虛構存貨,以及轉移資產形成賬外存貨等方式實施舞弊的案 例也屢見不鮮。 請問賬外存貨的意思是不入賬的存貨嗎? 需要樸老師回答
老師,我是7月份來這邊上班的,他家是新成立的公司。我發(fā)現他們家電子稅務局上6月份有一張取得發(fā)票,我一直都沒做,我現在把這張發(fā)票補做到7月行嗎?他這是小規(guī)模,但我做內賬,就不分哪個季度了吧。
請問老師,單位從自來水公司購買的水費、電網購買的電費,是否繳納印花稅呢,這種的也沒有合同、沒有訂單的。
老師,因為產品質量問題免費補貨,補發(fā)貨的賬務處理怎么做?謝謝!
老師你好 企業(yè)貸款的錢 如果轉到個人賬戶 需要交稅么
老師,我們出庫是沒有帶出來成本,這個時候要怎么調賬呢,
請沈陽熟悉出口外貿業(yè)務的老師回答,辦理出口退稅 首單需要準備哪些資料呢?國內運費發(fā)票0% 可否? 需要實地核查嗎?
老師,員工正好2年,辭退補償幾年?像補償是補償工資表上基本工資還是上年度發(fā)放的平均工資?還有如果辭退先給對方1個月的緩沖期讓他先上一個月班那補償幾個月的呢?