您好,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1000,借主營業(yè)務(wù)成本-1000。
本期購入農(nóng)產(chǎn)品10萬元,進(jìn)項(xiàng)稅9000元,加計(jì)扣除1%,怎么做賬,領(lǐng)用時(shí)怎么做賬,老師麻煩你幫我解答一下
老師,你好。請(qǐng)教你個(gè)問題。我們單位收到政府項(xiàng)目資金15萬,其中5萬用于購買固定資產(chǎn),10萬用于購買材料。我想知道1、收到15萬元錢時(shí)怎么做賬。2、花這筆錢時(shí)又怎么做帳。我自己從網(wǎng)上搜了很多,答案不一。麻煩你給問問吧。非常謝謝
1、購進(jìn)時(shí), 借:原材料 9100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)900 貸:銀行存款 2、領(lǐng)用4000元,滿足計(jì)價(jià)扣除條件 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)400 貸:原材料400 加計(jì)扣除農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期生產(chǎn)領(lǐng)用農(nóng)產(chǎn)品已抵扣稅額÷票面稅率(扣除率)×1% =[(4000/10000)*900]?9%×1%=400 老師的計(jì)算應(yīng)該是40吧 這么算的話是再領(lǐng)5100可以抵扣的就是51了 分開算最終就是抵扣991元了 而最初能確定全部領(lǐng)用 就能抵扣1000元了 就是前期用途不明后期慢慢全部領(lǐng)用了 就虧了9元進(jìn)項(xiàng)稅 是嘛 那如果認(rèn)為全部領(lǐng)用最后有2000沒領(lǐng)用怎么做呢
老師,10月份,我們賬上只有銷項(xiàng)稅額1000元,沒有進(jìn)項(xiàng)稅額,我的分錄應(yīng)該怎么處理,現(xiàn)在是銷項(xiàng)稅額貸方有余額1000,本月交稅怎么做分錄呢,麻煩老師幫忙解答一下
從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購入的免稅農(nóng)產(chǎn)品用于13%的,支付了100萬元,這一百萬是含稅的嘛,那我入賬是91萬元嘛老師,進(jìn)項(xiàng)9萬元,在領(lǐng)用的時(shí)候在算1%的加計(jì)扣除,那我領(lǐng)用91萬*1%=0.91這樣是對(duì)的嗎
請(qǐng)問老師,花生油的稅率是多少,一般納稅人
老師,我是一般納稅人,生產(chǎn)制造業(yè)。我在8月份的時(shí)候收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,可抵稅費(fèi)2500元,沒有產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額,在申報(bào)8月份稅費(fèi)的時(shí)候可以勾選這2500元的進(jìn)項(xiàng)稅嗎?賬務(wù)上面還需要怎么處理?
公司銷售使用過的二手車,開票只能開3個(gè)點(diǎn),不能開簡(jiǎn)易計(jì)稅的2個(gè)點(diǎn)啊
老師您好,信息技術(shù)服務(wù)公司購買的窗簾和椅子應(yīng)該記到哪個(gè)科目
請(qǐng)問一下,外貿(mào)公司開具銷售發(fā)票是是按出口當(dāng)日的匯率折算人民幣后開具的發(fā)票,但是申報(bào)出口退稅時(shí)是按當(dāng)月第一天的匯率申報(bào)的,這樣可以嗎?
老師,營業(yè)賬簿的印花稅怎么做賬? 印花稅根據(jù)主營業(yè)務(wù)收入的數(shù)據(jù)計(jì)算嗎老師
本月不認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),但是在本月入賬,如何寫分錄,后面認(rèn)證如何調(diào)整分錄
上個(gè)月少報(bào)7月份工資,這月申報(bào)8月份工資,7月份少申報(bào)部分可以加到8月份申報(bào)里面嗎
老師好,電費(fèi)轉(zhuǎn)讓是13%稅率嗎?謝謝!
前兩天補(bǔ)繳醫(yī)保,稅務(wù)系統(tǒng)什么時(shí)候跳出來?