你好 是按月計(jì)提的,就是按月確認(rèn)收入繳納增值稅,具體文件老師這里沒有。

增值稅收入確認(rèn)時(shí)間:公司于2019年6月10日收取兩家公司2019年下半年房租。按月計(jì)提增值稅。所涉及的涉稅分析和政策依據(jù)是什么?
收取下半年房屋租金,按月計(jì)提增值稅。增值稅收入確定的時(shí)間是什么時(shí)候?按月計(jì)提符合處理嗎?有沒有相關(guān)文件
東方公司2020年12月31日購入一棟房屋,以銀行存款支付買價(jià)1800萬元;東方已經(jīng)與甲公司簽訂租賃合同,合同約定:租期一年,年租金180萬元,于2020年12月31日收取2021年租金。東方公司將購入的房屋確認(rèn)為投資性房地產(chǎn),后續(xù)計(jì)量采用成本模式,預(yù)計(jì)房屋使用壽命為40年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,采用年限平均法計(jì)提折舊。2021年12月31日,該項(xiàng)投資性房地產(chǎn)存在減值跡象,確定可收回金額為1720萬元。2022年1月20日,東方公司將該房屋出售,收到價(jià)款1820萬,存入銀行。假定以上業(yè)務(wù)均不考慮增值稅等相關(guān)稅費(fèi)。要求:根據(jù)以上資料,編制東方公司以下業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄(1)2020年12月31日,取得該項(xiàng)投資性房地(2)預(yù)收2021年租金;(3)確認(rèn)2021年1月份的租金收入;(4)計(jì)提2021年折舊(簡化處理,按年計(jì)(5)判斷2021年底該投資性房地產(chǎn)是否已經(jīng)發(fā)生減值?若發(fā)生減值,則計(jì)提減值準(zhǔn)備。(6)2022年1月20日,處置該投資性房地產(chǎn)
【真題 78·單選題】某企業(yè)為增值稅一般納稅人,對外出租房屋,適用簡易計(jì)程于承租方(增值稅一般納稅人)提前解除租賃合同,收取承租方的違約金。關(guān)于收現(xiàn)金,下列稅務(wù)處理正確的是( )。(2019年) A. 不需要繳納增值稅 B. 按照 3%征收率繳納增值稅 C、按照 5%征收率繳納增值稅 D. 需要繳納增值稅,不得開具增值稅專用發(fā)票 第四個(gè)選項(xiàng)為什么不對
老師您好,1月份開了免稅普票,然后沒有價(jià)稅分離,直接記收入了,然后3月份的時(shí)候我又按照1%計(jì)提了增值稅,就相當(dāng)于說,收入沒有減,增值稅又計(jì)提了,是不是收入算多了對吧? 免稅收入:102640.95 后來按照1%計(jì)提增值稅:1016.25元 相當(dāng)于收入只有101624.65元 然后退付個(gè)人所得稅金額593.98元,是無票收入,1016.25—593.98=422.27元,我看系統(tǒng)差額是這么多,這有啥勾稽關(guān)系呢?
老師,您好,我?guī)啄昵百徺I了終身會(huì)員的,現(xiàn)在想加入實(shí)操的老師群,可以嗎?如果不可以,有沒有單獨(dú)實(shí)操答疑群購買呢?
老師好,一般納稅人計(jì)提增值稅會(huì)計(jì)科目如何做?
自查補(bǔ)稅和匯算清繳的賬務(wù)處理分別是怎樣的
老師,你好,建筑行業(yè)在工程結(jié)束后,甲方用房子抵工程款,那這個(gè)賬如何處理?
老師,我在代理記賬公司上班,老板一個(gè)客戶找法人,讓我去當(dāng)公司法人,一年四千,正常做賬報(bào)稅的公司,能去干嗎?劃算嗎
請問客戶個(gè)人帳號(hào)轉(zhuǎn)款到公司對公帳戶,對方也不需要開發(fā)票,我是不是也能做成不開票銷售?個(gè)人付款會(huì)有問題嗎?
老師,我們找貨運(yùn)代理公司,他開給我們的國內(nèi)段運(yùn)費(fèi)發(fā)票是免稅的,這個(gè)是不是不對的
2024年有暫估10萬的成本,截止到2025年5月31日前都沒有來票,所以匯算清繳時(shí)針對這10萬做了納稅調(diào)增,已補(bǔ)交企業(yè)所得稅,所以補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,這10萬的暫估是不是應(yīng)該沖掉,因?yàn)橐呀?jīng)繳稅了,比如做借:以前年度損益調(diào)整 -10萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -10萬,請問是這樣做嗎?
股東會(huì)選舉2名以上獨(dú)立董事的,應(yīng)采用累計(jì)投票制。讓小股東能集中投票,選出代表自己的獨(dú)立董事 這個(gè)不理解,大家的投票數(shù)都同時(shí)膨脹,選自己想選的人,大股東也可以集中投票選自己的,這個(gè)累計(jì)投票感覺沒啥實(shí)質(zhì)改變
請問老師,我公司買了一批20萬的貴金屬銀,如果作為員工福利或者贈(zèng)送客戶,這樣會(huì)涉及到哪些稅收?

