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老師 我想咨詢一下 有時候我看到一些會計做賬,就好像剛剛我要調(diào)的這筆,貸方管理費用90,可以是寫成借方管理費用-90嗎?有時候我看到一些會計做賬 她們調(diào)賬好像都用負(fù)數(shù)表示,是根據(jù)做賬習(xí)慣嗎 還是是得一定負(fù)數(shù)呢

2020-06-19 11:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-06-19 11:45

你好,做賬習(xí)慣的呢,都可以

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你好,做賬習(xí)慣的呢,都可以
2020-06-19
你好,沒有發(fā)票的是可以入賬后期調(diào)整的,不做賬是因為方便匯算
2021-12-17
你好,這個就是稅務(wù)和會計上差異,很正常。如果要一直,計入固定資產(chǎn)折舊,補提折舊,保持和稅法一致就行。
2021-03-22
您好同學(xué),規(guī)范的做賬是不同的經(jīng)濟業(yè)務(wù)最好分開寫,您開的寫在一張憑證上是不是因為歸集的是個科目?也許她是為了方便節(jié)約時間。管理費用是要寫在借方,如果是沖銷也應(yīng)該是借方負(fù)數(shù)沖銷。做會計的話學(xué)會記賬再學(xué)會報稅。
2021-06-29
首先可以收據(jù)入賬,但是就是你說的,所得稅匯算的時候,要對費用做調(diào)整
2020-09-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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