你好同學 一般是銷售費用 里同學

平臺扣商家優(yōu)惠款,然后做在總營業(yè)額總科目里面,優(yōu)惠款這一部分錢做什么科目
您好,我想咨詢一下關(guān)于小規(guī)模納稅人的賬務(wù)問題。小規(guī)模納稅人每月開票都在稅務(wù)優(yōu)惠增值稅的范圍內(nèi),那關(guān)于優(yōu)惠部分的稅款要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,是每個季度都要轉(zhuǎn)嗎?還是月末一次轉(zhuǎn),還有一個問題就是我一季度的賬做完了,4月份的時候繳了一次企業(yè)所得稅,根據(jù)繳款憑證做賬以后科目沒有平,應交稅金款是在貸方了。正常嗎??還有報表出來也是負數(shù)了。
我公司是一個電商平臺,現(xiàn)有一個服務(wù)包售賣,標價99一年,服務(wù)包包含騰訊月卡1張,5元優(yōu)惠券2張,以及66元保險費用,保險費是代賣,之后保險公司會給傭金的,那么這種情況下,賬務(wù)處理怎么做?這99元是寫預收賬款還是入主營業(yè)務(wù)收入?麻煩寫一下相應的科目
公司為一般納稅人,因為有稅收優(yōu)惠政策(高校食堂)不需要繳納增值稅,那在收到增值稅專票(采購的生鮮食材)時,進項稅額部分可以直接計入庫存商品——生鮮食材科目嗎?在電子稅務(wù)局發(fā)票抵扣那里,這張發(fā)票需要做什么處理嗎?
抖音平臺給買家的訂單優(yōu)惠,實際上在結(jié)算貨款的時候結(jié)算給商家,然后要求商家開具推廣費發(fā)票,開不了票的繳納應開票金額的30%,那繳納的這部分錢可以計入什么科目?
單位是建筑行業(yè),開具了9個點的建筑工程服務(wù)發(fā)票,后分包給別的單位做了,對方來了3個點的發(fā)票給我們,這3個點的發(fā)票我們可以抵扣嗎
老師公司開具了預收款發(fā)票,但未發(fā)生業(yè)務(wù),那這票據(jù)要做收入嗎?已開具并未發(fā)生在稅務(wù)上怎么處理
2022年開錯了一張票,開票金額是80元,把稅率錯開成免稅,現(xiàn)在稅務(wù)要求更正當期申報交稅,請問我更正申報時,銷售額是依然填80元,還是要按1%把稅算減去,填79.21?
政府出資建設(shè)的房屋建筑物決算入賬,借:固定資產(chǎn),貸:遞延收益,貸:其他應付款,這個分錄是什么意思?
個體工商戶個人所得稅(經(jīng)營所得)核定征收應該是幾個點
老師,我想咨詢一下,我們公司以前是貿(mào)易,現(xiàn)在涉及一些簡單的加工,焊接,組裝,加工的我們都是委托外邊加工的,現(xiàn)在的問題就是我這個組裝的這部分成本我應該怎么核算呀,簡直不曉得咋個弄呢,我都沒有從原材料過度,直接就是庫存商品,而且我們是業(yè)務(wù)財務(wù)一體商貿(mào)版的,入庫單也沒有材料入庫,,只有商品入庫。這個我們應該怎么弄哇
公司想把車賣了,該怎么開票?賣給的是個人
老師,你好 就是我們公司是委托加工產(chǎn)品,加工成半成品后,我們公司工人再組裝成品,然后銷售。我們出口了一批貨物,現(xiàn)在想辦理出口退稅。這種能退么?
我公司是一建筑公司,有一項目是掛靠別人公司的,但我公司又作為提供成本發(fā)票方向掛靠公司開具發(fā)票在內(nèi)賬中怎么體現(xiàn)?分錄是怎樣的?
老師,賬面待抵扣進項稅為0,抵扣勾選可以選擇的發(fā)票可以說明是還未入賬的發(fā)票,可以這么理解嗎