你好, 可以的,內(nèi)賬可以用含稅金額記入收入和成本的
來(lái)料是含稅的 銷售出去也是含稅的 內(nèi)賬如果按照不去稅的金額計(jì)算的話可以嗎?
老師,掛靠別人公司,提供92%的成本票,是按照不含稅提供嗎?要是提供的專票出去稅額就是成本也是按不含稅的算?那如果按含稅價(jià)算就都按含稅價(jià)算
老師 如果一張費(fèi)用發(fā)票是專票 沖減了應(yīng)收賬款 ,那么它這張發(fā)票入賬的費(fèi)用是按照沖減的應(yīng)收的金額(含稅的)還是 按照減去進(jìn)項(xiàng)稅的金額算(不含稅的費(fèi)用),如果要調(diào)賬 以前年度少做了費(fèi)用 現(xiàn)在要補(bǔ)上 是要照著含稅的沖減應(yīng)收賬款 還是照著 銷售費(fèi)用 增加的這個(gè)金額要照著不含稅金額改嗎
如果合同簽的是價(jià)稅分離的,印花稅按不含稅的金額為基數(shù)計(jì)算,如果是按含稅價(jià)簽的,按含稅金額為基數(shù)計(jì)算印花稅,購(gòu)進(jìn)庫(kù)存商品有的是按含稅簽的,也有按不含稅簽的,算印花稅的話,我用本期購(gòu)進(jìn)庫(kù)存商品的總金額乘以印花稅的稅率,我可不可以不把這兩類分開(kāi)來(lái)算
老師出售舊房土地增值稅的購(gòu)房款,如果有發(fā)票的話,是按照發(fā)票含稅金額算還是不含稅金額計(jì)算土地增值稅呢?
請(qǐng)問(wèn),最新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,資產(chǎn)處置損益科目,有變化嗎?
可抵扣暫時(shí)性差異不過(guò)是資產(chǎn)還是負(fù)債,是不是都確認(rèn)為遞延所得稅資產(chǎn)。然后應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,資產(chǎn)跟負(fù)債都是確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債
老師,我想問(wèn)一下,餐飲業(yè)里的一般納稅人,如果蔬菜是從農(nóng)民工手里收回來(lái)的,這個(gè)可以抵稅嗎?
做外貿(mào)公司的股東有風(fēng)險(xiǎn)嗎
你好老師,外貿(mào)公司,有一單實(shí)際出口俄羅斯的貨,對(duì)方從德國(guó)匯過(guò)來(lái)的歐元,去銀行結(jié)匯時(shí)因?yàn)槌隹诙砹_斯屬于管制國(guó)家不給辦理。我們沒(méi)辦法就在合同上修改了收貨地址為德國(guó)。暫時(shí)辦理完結(jié)匯,那后面的報(bào)關(guān)還是按照俄羅斯正常填報(bào)可以嗎
公司是一般納稅人,開(kāi)票6稅率,不是小微企業(yè),如果開(kāi)1萬(wàn)發(fā)票,沒(méi)有任何進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。這樣一共要交多少稅
我實(shí)際收到的出口退稅款比我的進(jìn)項(xiàng)稅金額多1分錢(qián),我賬上還有其它不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額年底需要轉(zhuǎn)出,這個(gè)1分錢(qián)影響么
老師,我們是建筑公司,青海省發(fā)放的殘疾人證,然后在我司(新疆注冊(cè)的公司)掛證,意思是不是,他的殘疾人證在殘聯(lián)登記并登記到我司名下,是為了匹配公司申報(bào)的殘疾人保證金數(shù)據(jù),而不是把他青海的證轉(zhuǎn)到新疆來(lái)了?
收到農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票時(shí)如何做分錄
按照債券利息適用企業(yè)所得稅政策的永續(xù)債的符合條件中有一條,被投資企也業(yè)可以贖回,怎么理解?
不去稅和去稅對(duì)利潤(rùn)核算有影響嗎
沒(méi)有影響的,結(jié)果是一樣的
也就是如果價(jià)稅不分開(kāi) 成本就會(huì)不準(zhǔn)確是嗎? 另一個(gè)思路就是來(lái)料是有進(jìn)項(xiàng)的 銷售出去也是有銷項(xiàng)的 這樣不是互抵了嗎,這樣的前提是所有的來(lái)料和所有的銷售都有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng) 如果其中一種產(chǎn)品只有進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有銷項(xiàng) 這樣成本就不準(zhǔn)確了是嗎?
是的,你的理解很對(duì)