2000*12%=240萬(wàn)元 稅前的話 允許扣除240萬(wàn)元 但是 會(huì)計(jì)上 扣除了400萬(wàn)元 所以 差額160萬(wàn)元 要調(diào)增的 要交稅的哦
假如:一個(gè)企業(yè)捐贈(zèng)支出為400萬(wàn),當(dāng)年利潤(rùn)總額為2000萬(wàn),那么當(dāng)年應(yīng)該扣除240萬(wàn),那么為什么160萬(wàn)還要繳納企業(yè)所得稅
大華公司2020年度利潤(rùn)總額為90萬(wàn)元,未調(diào)整捐贈(zèng)前的應(yīng)納稅所得額為80萬(wàn)元。當(dāng)年“營(yíng)業(yè)外支出”賬戶中列支了通過(guò)當(dāng)?shù)亟逃块T向農(nóng)村義務(wù)教育的捐贈(zèng)12萬(wàn)。該企業(yè)2020年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅為多少?
甲公司2019年度利潤(rùn)總額300萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅額60萬(wàn)元,在“營(yíng)業(yè)外支出”賬戶中列支了通過(guò)公益性社會(huì)組織向?yàn)?zāi)區(qū)的捐款38萬(wàn)元。已知企業(yè)所得稅稅率為25%;公益性捐贈(zèng)支出不超過(guò)年度利潤(rùn)總額12%的部分,準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。算甲公司當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅稅額為多少萬(wàn)元
甲公司2019年度利潤(rùn)總額300萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅額60萬(wàn)元,在“營(yíng)業(yè)外支出”賬戶中列支了通過(guò)公益性社會(huì)組織向?yàn)?zāi)區(qū)的捐款38萬(wàn)元。已知企業(yè)所得稅稅率為25%;公益性捐贈(zèng)支出不超過(guò)年度利潤(rùn)總額12%的部分,準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。算甲公司當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅稅額為多少萬(wàn)元
甲公司2019年度利潤(rùn)總額300萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅額60萬(wàn)元,在“營(yíng)業(yè)外支出”賬戶中列支了通過(guò)公益性社會(huì)組織向?yàn)?zāi)區(qū)的捐款38萬(wàn)元。已知企業(yè)所得稅稅率為25%;公益性捐贈(zèng)支出不超過(guò)年度利潤(rùn)總額12%的部分,準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。算甲公司當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅稅額為多少萬(wàn)元
從供應(yīng)商處購(gòu)入價(jià)值100000元的免稅農(nóng)產(chǎn)品作為原材料使用。已取得供應(yīng)商開(kāi)具的普通發(fā)票??钗锤丁S玫亩惵适?%還是13%
老師,每年個(gè)人所得稅匯算清繳(匯算的都哪幾個(gè)收入類目呢)?
老師,怎么查看公司是否異常經(jīng)營(yíng),以及異常經(jīng)營(yíng)的原因啊
電子設(shè)備客戶使用過(guò)了退貨這個(gè)怎么處理
老師好,小規(guī)模納稅人前幾個(gè)月開(kāi)了一張專票,現(xiàn)在需要紅沖,小規(guī)模納稅人專票按季度已經(jīng)交過(guò)稅了,那現(xiàn)在紅沖應(yīng)該怎么做呢?納稅申報(bào)時(shí)怎么申報(bào)呢?
老師,鐵樓梯刷油漆這個(gè)開(kāi)發(fā)票需要什么經(jīng)營(yíng)范圍才能開(kāi)
老師你好,貿(mào)易公司退稅資料中的采購(gòu)合同,品名和單位一定要跟報(bào)關(guān)單上保持一致嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)我司是一般納稅人,請(qǐng)問(wèn)接受勞務(wù)公司差額征收的發(fā)票好、還是全額征收3%的發(fā)票好
勞務(wù)報(bào)酬的個(gè)稅,稅率是什么
我們從別的公司轉(zhuǎn)入了一臺(tái)固定資產(chǎn),沒(méi)有發(fā)票,如何入賬
那它這部分以后還要扣除
以后的話,是結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除的呀。今年的話,還是要交的