納稅調(diào)整明細(xì)表30欄賬載金額填寫稅收金額不填寫。
老師, 企業(yè)發(fā)生了11萬元的無票支出項(xiàng),請(qǐng)問匯算時(shí)納稅調(diào)整表如何填報(bào)調(diào)增金額?
在做企業(yè)所得稅年度匯算清繳時(shí),填寫了職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,導(dǎo)致納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表產(chǎn)生了全部調(diào)增金額是什么原因?
在做企業(yè)所得稅年度匯算清繳時(shí),填寫了職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,導(dǎo)致納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表產(chǎn)生了全部調(diào)增金額是什么原因?
老師,請(qǐng)教關(guān)于福利費(fèi)在所得稅匯算清繳中填報(bào)問題。假設(shè)22年福利費(fèi)支出500元,300元沒有取得稅前扣除發(fā)票,這種如何填報(bào)。如果500元填報(bào)到職工薪酬明細(xì)表,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)按比例納稅調(diào)增,如果再把300元在納稅調(diào)整明細(xì)表中做無票調(diào)增,這樣就會(huì)重復(fù)調(diào)增了。舉個(gè)最極端的例子,假設(shè)500元全部無票,這樣填報(bào)調(diào)增額最終大于發(fā)生額了,明顯不合理。請(qǐng)教老師關(guān)于無票福利費(fèi)這塊如何填報(bào)。
老師,你好,請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳表中納稅調(diào)整明細(xì)中,業(yè)務(wù)招待支出賬載金額和稅收金額如何填寫
=IF(H5="","",H5+N5) 和H5+N5 結(jié)果都是一樣,H5="","", 多的這一部份有什么區(qū)別嗎?
個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅稅率多少
老師 問一下我們是漢庭加盟酒店, 所有的房費(fèi)收入都是由總部給返款。老板的朋友住宿開的是自用房間,對(duì)方直接給我們對(duì)公收款碼掃了1200元錢,這筆錢總部不會(huì)體現(xiàn),也沒有體現(xiàn)在酒店P(guān)MS系統(tǒng)里,這種情況應(yīng)該怎么做賬?
老師你好,請(qǐng)問我這邊個(gè)人給公司開普票,開了30000勞務(wù)費(fèi),為什么要交增值稅呀,不是季度不超過30萬就行了嗎
請(qǐng)問計(jì)息客戶欠款的違約金利息法院判的是按照同期一年LPR1.5倍標(biāo)準(zhǔn)計(jì)息至款項(xiàng)清償之日,這個(gè)怎么計(jì)息,怎么查同期一年期利率是多少
請(qǐng)問我在4-6月份做賬之后結(jié)賬提示有一萬幾所得稅要繳納,實(shí)際上傳報(bào)表后所得稅繳交為0是什么原因
老師您好,汽車銷售有限公司,但不是那種 4s 店,是規(guī)模很小的一個(gè)展廳一個(gè)公司,銷售汽車要交什么稅?有需要代扣代繳的稅嗎?
老師一個(gè)個(gè)體戶,經(jīng)營范圍有加工涂料,還有建筑服務(wù)給別人刷墻,老師做賬的時(shí)候得怎么做
針對(duì)破產(chǎn)清算的商業(yè)地產(chǎn),有那些稅收優(yōu)惠,轉(zhuǎn)讓債權(quán),轉(zhuǎn)讓物權(quán)分別有什么稅收優(yōu)惠
老師一個(gè)個(gè)體戶,經(jīng)營范圍有加工涂料,還有建筑服務(wù)給別人刷墻,老師做賬的時(shí)候得怎么做
我是按這樣報(bào)的 校驗(yàn)過不去,是要聯(lián)系稅局嗎?
忽略這個(gè)提示不可以嗎?
不知道會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
只要你有調(diào)整條件,都會(huì)有這個(gè)提示。
老師 企業(yè)匯算清繳關(guān)聯(lián)企業(yè)怎么填呢 一人是多個(gè)公司的股東 是關(guān)聯(lián)企業(yè)嗎’
占你們股份20%以上的屬于。
那這個(gè)就填股東所在的其他公司名稱 法人 控股關(guān)聯(lián) 日期2019.1.1-2019.12.31 這樣對(duì)嗎老師
你好, 可以的