納稅調(diào)整明細(xì)表30欄賬載金額填寫稅收金額不填寫。

老師, 企業(yè)發(fā)生了11萬元的無票支出項(xiàng),請問匯算時納稅調(diào)整表如何填報(bào)調(diào)增金額?
在做企業(yè)所得稅年度匯算清繳時,填寫了職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,導(dǎo)致納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表產(chǎn)生了全部調(diào)增金額是什么原因?
在做企業(yè)所得稅年度匯算清繳時,填寫了職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,導(dǎo)致納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表產(chǎn)生了全部調(diào)增金額是什么原因?
老師,請教關(guān)于福利費(fèi)在所得稅匯算清繳中填報(bào)問題。假設(shè)22年福利費(fèi)支出500元,300元沒有取得稅前扣除發(fā)票,這種如何填報(bào)。如果500元填報(bào)到職工薪酬明細(xì)表,系統(tǒng)會自動按比例納稅調(diào)增,如果再把300元在納稅調(diào)整明細(xì)表中做無票調(diào)增,這樣就會重復(fù)調(diào)增了。舉個最極端的例子,假設(shè)500元全部無票,這樣填報(bào)調(diào)增額最終大于發(fā)生額了,明顯不合理。請教老師關(guān)于無票福利費(fèi)這塊如何填報(bào)。
老師,你好,請問企業(yè)所得稅匯算清繳表中納稅調(diào)整明細(xì)中,業(yè)務(wù)招待支出賬載金額和稅收金額如何填寫
自家苗圃自產(chǎn)自銷的,開票的話需要做賬嗎,然后是不是只能開普票,不能開增值稅發(fā)票啊
老師您好,我們是一家灰礦石加工企業(yè),發(fā)生的買菜,肉等費(fèi)用計(jì)入什么科目
忘記報(bào)七月八月的印花稅了,九月報(bào)了已經(jīng)繳納了,補(bǔ)報(bào)是選擇七月到九月申報(bào)印花稅修改是七到八月嗎
設(shè)備改造換下來的零件算錢是直接抵扣還是各開各的
老師,你好,想問下客戶購買產(chǎn)品,但是沒有對公付款,是走的對私,請問這樣怎么做賬,付現(xiàn)金要保留什么憑證?
上個季度申報(bào)的時候,季末人數(shù)填寫成9月的從業(yè)人數(shù),不是填的三個月的平均數(shù),填錯了怎么辦?。繒粫埍=鹩杏绊懓?/p>
請問電子稅務(wù)局里發(fā)票入賬標(biāo)識主要起什么作用
7-9月收入430萬,是不是這部分收入對應(yīng)拿回來的成本只能是拿普通發(fā)票回來抵扣成本。如果是11月申請為一般納稅人,是不是要11月產(chǎn)生的收入,對應(yīng)的成本才可以拿增值稅專用發(fā)票呢?
日常怎么用表格管理單證收齊的臺賬,有沒有表格
老師 公司一般只有一套賬務(wù)怎么更好的區(qū)別 有票無票呢, 有什么好的方法嗎 , 第2年會算清繳時候還得再找一遍 哪些調(diào)增 ,生活中有什么技巧嗎。 目前我就是覺現(xiàn)金會計(jì)給有票,無票的 支出, 分開支。但我這邊怎么處理呢


我是按這樣報(bào)的 校驗(yàn)過不去,是要聯(lián)系稅局嗎?
忽略這個提示不可以嗎?
不知道會不會有風(fēng)險(xiǎn)
只要你有調(diào)整條件,都會有這個提示。
老師 企業(yè)匯算清繳關(guān)聯(lián)企業(yè)怎么填呢 一人是多個公司的股東 是關(guān)聯(lián)企業(yè)嗎’
占你們股份20%以上的屬于。
那這個就填股東所在的其他公司名稱 法人 控股關(guān)聯(lián) 日期2019.1.1-2019.12.31 這樣對嗎老師
你好, 可以的