您好 疫情期間是這樣的
老師 小規(guī)模納稅人銷售季度不超30月度不超10萬,免增值稅,超過的話按1%對吧老師
老師 小規(guī)模納稅人銷售季度不超30月度不超10萬,免增值稅,超過的話按1%對吧老師
老師 小規(guī)模納稅人銷售季度不超30月度不超10萬,免增值稅,超過的話按1%對吧老師
老師,小規(guī)模納稅人月銷售額不超過10萬季度銷售額不超過30萬可以免征增值稅的政策和小規(guī)模納稅人月銷售額不超過10萬季度銷售額不超過30萬可以免征雙附加稅的政策都有吧
老師,小規(guī)模納稅人,月銷售額超過10萬,季度不超過30萬,還免增值稅嗎
你好,老師,就是我們替別人買的這個宴會的桌子我們計入費用,他們做到了固定資產(chǎn)了,這樣記賬重復了嗎?主要想統(tǒng)計裝修費用,
法人的個人所得稅是在個人APP上操作嗎?
建筑勞務(wù)不需要資質(zhì),勞務(wù)派遣需要資質(zhì)
公司轉(zhuǎn)賬給法人備注貨款怎么做賬
生產(chǎn)型企業(yè),出口退稅。報關(guān)(其他進出口免費)。開免費發(fā)票還是13點發(fā)票。
成本加成法適用是交易類型怎么理解?
您好老師,我是一般納稅人戶,想咨詢一下變股東需要繳納什么稅,怎么才能少交
公司是做外貿(mào)的,賣摩托車配件,在國內(nèi)采購 然后出口,進項稅額是可以退回來的,一般供應(yīng)商會給我們10個點的優(yōu)惠 比如庫存商品的金額是50800 稅額是5080 合計金額是55880 供應(yīng)商那邊開票的總金額就是55880 但是他的庫存商品的金額是49451.32 稅額是6428.68,然后后面還要退稅,退稅的金額就是開票的稅額6428.68 我這邊是做內(nèi)賬的,我現(xiàn)在是用哪個數(shù)據(jù)
老師好,這學期幼兒園學費不但沒有減免反而漲了,這個要向哪里反應(yīng)這個情況呢
當月已開出藍字發(fā)票能再另外開一張對應(yīng)折扣紅字發(fā)票嗎(不是退貨的紅字發(fā)票)
甘老師,我們建筑施工企業(yè),一般計稅項目發(fā)生的勞務(wù)管理費30可以差額嗎?也就是說100的開票,=(100-30)/1.09*0.09對嗎
那么如果是簡易計稅呢,分別怎樣處理,列個公式唄
是專業(yè)分包么? 是的話 可以
甘老師我們是總包 我現(xiàn)在只是看到發(fā)票 您看看這張發(fā)票可以做抵減額嗎,這張發(fā)票是差額征稅 差額是94545 這個應(yīng)該是勞務(wù)派遣發(fā)票 還有一張是專用發(fā)票,開的是工程服務(wù)費,我認為這個應(yīng)該不能抵減了,因為認證了。
勞務(wù)派遣的這個發(fā)票不能作為建筑公司扣除支付的分包款合法有效憑證。