你好 不是的 收入總額就是你們1-12月累計的收入總額。

有家公司是核定征收,匯算清繳表上的收入總額如何填寫?指季度企業(yè)所得稅夲年累計數(shù)之和嗎?
請問老師,公司是小規(guī)模納稅人,1、2、3季度總和本年累計利潤總額是負(fù)數(shù),第3季度利潤總額是0.8元,0.8元是公司銀行存款利息收入,請問利潤表里所得稅費用本期數(shù)和本年累計用填寫嗎還是為0,企業(yè)所得稅申報表里和增值稅申報表里本期數(shù)用填寫嗎還是寫0,比如本期應(yīng)征增值稅不含稅銷售額、本期應(yīng)納稅額,謝謝
老師您好,填寫第2季度企業(yè)所得稅主表時,預(yù)繳稅款上的營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額。喊填寫本年累計。是六月份利潤表出來的數(shù)據(jù)嗎?
申報企業(yè)所得稅年度匯算清繳,數(shù)據(jù)里是不是應(yīng)該加上分公司的數(shù)據(jù)呀,比如匯算清繳里的收入是,總公司收入加上分公司收入之和
公司小型微利企業(yè),第三季度利潤表該如何填報?利潤表有兩列,一列本期金額特指7月至9月數(shù)據(jù),一列本年累計金額,本期金額利潤總額為1萬元,問本期金額所得稅如何計算?本年累計利潤總額為-20萬,本年累計所得稅金額填寫0。看清我問得,再回答我謝謝你了
老師好,對方公司既買我公司的貨物,又賣給我公司材料,對方公司怎么設(shè)置會計科目
老師,麻煩請問一下,我們是建筑勞務(wù)公司,我們是10月30號開的發(fā)票,但是是11月份預(yù)計的增值稅,這種我們該怎么申報呢
A公司和B公司是同一個老板,但是不同的法人。現(xiàn)在B公司(一般納稅人)向A公司(小規(guī)模)借款50萬元(無息),需要做哪些手續(xù),賬戶處理怎么做呢
老師,我就想問下內(nèi)賬成本是含稅還是不含稅,有的老師說含稅有的老師說不含稅
老師,一般納稅人的加工費開幾個點合適?
老師,麻煩請問一下我們是建筑勞務(wù)公司,我想問一下我們預(yù)交了的增值稅及附加稅,能不能在電子稅務(wù)局里面查詢,打印呢,如何操作呢
老師,500元以內(nèi)的沒有發(fā)票需要對方提供收據(jù)和個人身份信息,包括電話和身份證號嗎
公司6月1日成為一般納稅人,公司5月份取得的專票,可以在6月之后進(jìn)行進(jìn)項稅額勾選抵扣嗎?
分公司如果沒做變更匯總備案稅務(wù)局會不會找而且一年了直到注銷,總公司那邊也正常匯總申報的
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,團(tuán)隊欠款98115,我們是給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團(tuán)隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢,我需要會計分錄,謝謝