這個(gè)收入是包含個(gè)稅的收入
我是快手主播,收入跟平臺(tái)是五五分,主播的稅是公司交的,個(gè)人所得稅里總收入包括公司繳納的稅錢是7萬(wàn),去掉稅錢實(shí)際工資是5萬(wàn)多,但是填申報(bào)表的時(shí)候是填年收入不到6萬(wàn)的簡(jiǎn)易申報(bào)表還有超過(guò)6萬(wàn)塊的標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)表?
老師。我們是小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,增值稅是按簡(jiǎn)易征收5個(gè)點(diǎn)。就是我填那個(gè)增值稅申報(bào)表,填萬(wàn)里面有扣除額什么的,主表顯示的銷售額是差額后的。然后我企業(yè)所得稅表按開(kāi)票統(tǒng)計(jì)的不含稅銷售額確認(rèn)收入,那我企業(yè)所得稅申報(bào)表上面的累計(jì)全年收入不是跟增值稅表上的收入不一樣嗎
老師。我們是小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,增值稅是按簡(jiǎn)易征收5個(gè)點(diǎn)。就是我填那個(gè)增值稅申報(bào)表,填萬(wàn)里面有扣除額什么的,主表顯示的銷售額是差額后的。然后我企業(yè)所得稅表按開(kāi)票統(tǒng)計(jì)的不含稅銷售額確認(rèn)收入,那我企業(yè)所得稅申報(bào)表上面的累計(jì)全年收入不是跟增值稅表上的收入不一樣嗎,企業(yè)所得稅上的收入是我所有不含稅的收入,可以扣除的差額部分就是派遣人員的社保工資做入成本里面這樣對(duì)嗎
公司是小規(guī)模納稅人 大老板不是公司法人 23年他跟公司對(duì)公賬戶有轉(zhuǎn)賬記錄 (比如他轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的錢或者公司借他的錢)23年沒(méi)有給他發(fā)過(guò)工資 但是每個(gè)月都有在個(gè)稅系統(tǒng)里面給他零申報(bào) 現(xiàn)在要給他發(fā)23年一年的工資 金額是6萬(wàn) 但是由于現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅已經(jīng)申報(bào)了 并且稅款已經(jīng)繳納了 他這6萬(wàn)塊錢的工資沒(méi)法做到23年的帳里面 也沒(méi)進(jìn)行計(jì)提 可不可以在做到24年1月份的帳里面去?
老師您好,一人小規(guī)模納稅人,沒(méi)有經(jīng)營(yíng)準(zhǔn)備注銷,公司欠老板的十五萬(wàn)塊錢就做到實(shí)收資本里了,所以就有印花稅了,這個(gè)印花稅還沒(méi)申報(bào)不知道交多少錢分錄什么時(shí)候做?是下個(gè)季度還是六月份做,可是不知道多少錢呀怎么做?
公司員工2023年3月入職,2024年10月離職,期間未簽勞動(dòng)合同,2025年7月員工提起訴訟,要求公司賠償,公司應(yīng)該怎么賠償呢
外貿(mào)公司也有內(nèi)銷業(yè)務(wù),內(nèi)銷和普通商貿(mào)公司賬務(wù)處理一樣嗎?可以進(jìn)行商品的進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
老師,公司買車,但是繳納的車輛購(gòu)置稅上面的名稱是另一關(guān)聯(lián)方的,這個(gè)是不是屬于代關(guān)聯(lián)方買車,支付的價(jià)款要掛往來(lái)吧
第一個(gè)問(wèn)題:小規(guī)模收到專票,屬于滯留票吧,對(duì)企業(yè)有什么影響?第二個(gè)問(wèn)題就是,一般人進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣,后來(lái)用于簡(jiǎn)免集個(gè),做賬做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,稅務(wù)局那邊已經(jīng)抵扣的票還用管嗎?
老師 您好 合同是一月份簽訂,因?yàn)槭墙?jīng)銷商合同是一年一簽,我就上傳之前一月份的合同申請(qǐng)發(fā)票提額可以嗎老師有沒(méi)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師好,24年付給個(gè)人供貨商的采購(gòu)款(對(duì)方開(kāi)不了發(fā)票),做賬時(shí)計(jì)到預(yù)付賬款了,匯算清繳的時(shí)候調(diào)增了,那匯算清繳前是不是應(yīng)該做分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:預(yù)付賬款?
請(qǐng)問(wèn)股東個(gè)人之間股權(quán)平價(jià)轉(zhuǎn)讓需要繳納哪些稅?稅率多少?
老師好,如果我7月22日離職,公司會(huì)幫我繳納7月的社保嗎?
老師,我們的東西出口到美國(guó)是享惠還是不享惠得,我們出口的是男士護(hù)理液
老師你好,麻煩問(wèn)下我們公司是餐飲行業(yè),開(kāi)發(fā)票出去是6%的稅率,供應(yīng)商開(kāi)的食材發(fā)票有13%和9%的,也有6%的有專票,導(dǎo)致我賬面進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng),這個(gè)問(wèn)題怎么解決?我是建議供應(yīng)商可以不開(kāi)專票一部分嗎?還是我直接認(rèn)證的時(shí)候就選不抵扣勾選?