您好,出口部分是不需要交稅的,但是您的進項少,可以退的稅就少
我們是服裝加工企業(yè),有一單服裝出口業(yè)務(wù),大部分是內(nèi)銷業(yè)務(wù)。出口現(xiàn)已收匯。服裝出口是免稅的,該筆出口商品的材料這些購進的進項稅也是抵扣了的,那我們還需要申報出口退稅嗎?是不是必須申報出口退稅? 如果不申報出口退稅有什么影響呢?
我想問下出口退稅業(yè)務(wù),如果當(dāng)月進項少 銷項多 而且有出口 ,那我這個出口該怎么申報呢?出口部分要交稅嗎
出口退稅的原理是怎樣,公司是自產(chǎn)自銷,每當(dāng)進項大于銷項,有留底的時候,與出口銷售的稅額比較,哪個少退哪個,如果退進項留底部分,其與出口退稅差額要征收附加稅,但如果退出口部分,進項留底部分可以留底下期,并且不用交免抵退附加稅。
出口免抵稅額是可以抵減內(nèi)銷部分的應(yīng)納稅額,如果當(dāng)月銷項4萬,進項2萬,當(dāng)期出口免抵稅額1萬,那我本月應(yīng)該交多少增值稅?
老師,我想問下生產(chǎn)型出口企業(yè),有一筆出口,稅局不同意退稅,需要我們退稅轉(zhuǎn)免稅,那我們開出去的銷項發(fā)票的稅率怎么選擇?進項發(fā)票收到后又該怎么處理?出口退稅系統(tǒng)還未進行申報退稅。
老師,有沒有集團酒吧行業(yè)財務(wù)架構(gòu)圖,謝謝!
未分配利潤,期末余額減期初余額等于什么
請問勞務(wù)派遣公司開的發(fā)票,是生產(chǎn)員工的工資,應(yīng)該怎么做分錄呢?
老師好,現(xiàn)在工作好找不,環(huán)境怎么樣
其實財務(wù)崗位是不應(yīng)該要頻繁換人對吧
企業(yè)名稱 銘港有限公司 FAME PORT LIMITED 這個公司是香港的,我要給他開票只要填寫名稱就可以了嗎
我算出來是零,怎么回事
老師,上月未盤點漏盤1000元,這月補記分錄
請問企業(yè)所得稅稅增值稅減掉的2個點,填在營業(yè)外收入?
老師您好,新辦企業(yè)沒有業(yè)務(wù)收入,只有員工工資公積金,房租等費用支出,收到的發(fā)票都是普通發(fā)票,增值稅和企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么申報呢?
四月份沒有辦過退工和退社保的相關(guān)手續(xù)
回復(fù)錯了老師
那您之前是不是有多交,可能2月份的時候,有的是也全額扣社保的
這邊扣除減免需要繳納的基本養(yǎng)老保險是¥3165.2。個人繳費基數(shù)調(diào)整的單子上面是201904-202003需要補繳的金額為¥3782.8。是還沒有減免2月和3月社保的金額。那.¥3782.8應(yīng)該減免多少金額呢?文老師 麻煩幫忙看下
您好,個人承擔(dān)部分是不減免的,減免的是單位繳納的養(yǎng)老,工傷和失業(yè),醫(yī)療的話是減半征收的,生育是全額征收的
基數(shù)調(diào)整,公司部分也有需要補繳的部分。然后想問一下公司補繳部分的減免金額應(yīng)該怎么計算?
您是調(diào)高基數(shù)了嗎,減免額就是(新基數(shù)-新原基數(shù))*減免的費率