您好,出口部分是不需要交稅的,但是您的進(jìn)項(xiàng)少,可以退的稅就少
我們是服裝加工企業(yè),有一單服裝出口業(yè)務(wù),大部分是內(nèi)銷業(yè)務(wù)。出口現(xiàn)已收匯。服裝出口是免稅的,該筆出口商品的材料這些購進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)稅也是抵扣了的,那我們還需要申報(bào)出口退稅嗎?是不是必須申報(bào)出口退稅? 如果不申報(bào)出口退稅有什么影響呢?
我想問下出口退稅業(yè)務(wù),如果當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)少 銷項(xiàng)多 而且有出口 ,那我這個(gè)出口該怎么申報(bào)呢?出口部分要交稅嗎
出口退稅的原理是怎樣,公司是自產(chǎn)自銷,每當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),有留底的時(shí)候,與出口銷售的稅額比較,哪個(gè)少退哪個(gè),如果退進(jìn)項(xiàng)留底部分,其與出口退稅差額要征收附加稅,但如果退出口部分,進(jìn)項(xiàng)留底部分可以留底下期,并且不用交免抵退附加稅。
出口免抵稅額是可以抵減內(nèi)銷部分的應(yīng)納稅額,如果當(dāng)月銷項(xiàng)4萬,進(jìn)項(xiàng)2萬,當(dāng)期出口免抵稅額1萬,那我本月應(yīng)該交多少增值稅?
老師,我想問下生產(chǎn)型出口企業(yè),有一筆出口,稅局不同意退稅,需要我們退稅轉(zhuǎn)免稅,那我們開出去的銷項(xiàng)發(fā)票的稅率怎么選擇?進(jìn)項(xiàng)發(fā)票收到后又該怎么處理?出口退稅系統(tǒng)還未進(jìn)行申報(bào)退稅。
應(yīng)交稅費(fèi)—(應(yīng)交個(gè)人所得稅)是登記在三欄式,還是登記在應(yīng)交增值稅明細(xì)賬?
老師,我是小規(guī)模,請(qǐng)問,我這個(gè)成本都沒有票,工資薪金少,就一個(gè)人,沒有折舊費(fèi)得怎么調(diào)整才能對(duì)我公司有利
老師,你好,海南注冊(cè)公司,我們公司地址用的朋友公司的地址,在海南說是要上門可查公司地址,我們同時(shí)一個(gè)地址注冊(cè)多家公司,可以嗎?
房產(chǎn)稅計(jì)稅依據(jù)包含契稅嗎
老師您好,老板的親戚在辦公室開的空調(diào)溫度比較低,差點(diǎn)為這個(gè)兩個(gè)人發(fā)生予盾,老師想聽聽您的看法
@董孝彬老師,別的老師別回答,那也沒人知道真的是不是老板付的款呀,老板娘付的呢,都是他家的錢呀?
一般納稅人物業(yè)公司,預(yù)收取居民物業(yè)費(fèi),用合同負(fù)債可以嗎
冰箱做固定資產(chǎn),下面具體的分類是,是家具器具類比較合適,還是電子設(shè)備類比較合適?(董孝彬老師不要回答)
老師,公司要把費(fèi)用分?jǐn)偟矫總€(gè)商品計(jì)算毛利率,怎么計(jì)算呢
老師你好!實(shí)際合同加大合同合計(jì)為,最后為合同結(jié)算是為合同結(jié)算,最后是不是以合同結(jié)算為準(zhǔn)?老師指導(dǎo)一下
四月份沒有辦過退工和退社保的相關(guān)手續(xù)
回復(fù)錯(cuò)了老師
那您之前是不是有多交,可能2月份的時(shí)候,有的是也全額扣社保的
這邊扣除減免需要繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)是¥3165.2。個(gè)人繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整的單子上面是201904-202003需要補(bǔ)繳的金額為¥3782.8。是還沒有減免2月和3月社保的金額。那.¥3782.8應(yīng)該減免多少金額呢?文老師 麻煩幫忙看下
您好,個(gè)人承擔(dān)部分是不減免的,減免的是單位繳納的養(yǎng)老,工傷和失業(yè),醫(yī)療的話是減半征收的,生育是全額征收的
基數(shù)調(diào)整,公司部分也有需要補(bǔ)繳的部分。然后想問一下公司補(bǔ)繳部分的減免金額應(yīng)該怎么計(jì)算?
您是調(diào)高基數(shù)了嗎,減免額就是(新基數(shù)-新原基數(shù))*減免的費(fèi)率