多交的稅款在開票的時候就直接低調(diào)了
上個月被強(qiáng)制認(rèn)定為一般納稅人但我上個月代開了3個點的專票這個月讓我把上個月按一般納稅人申報補(bǔ)稅那我這個月自己用稅控盤領(lǐng)票開宏沖的話多交的稅怎么辦
老師你好,我們上個月申請了這個月轉(zhuǎn)一般納稅人,上個月有開票,這個月報稅,在哪了可以報,我進(jìn)來的代辦稅里面沒有
老師,上個月開的票,這個月報稅,是一般納稅人,但是上個月票要紅沖,那我認(rèn)證的票下個月能留底么
我們目前是小規(guī)模納稅人,但是馬上就開票超過500萬了,這個月肯定是強(qiáng)制升一般納稅人了,那我報稅是按一般納稅人月報嗎?還是說7月份報6月份的稅是月報,6月份不用報稅?
一般納稅人上個月把13個點的稅率開成了3個點,那這個月怎么申報增值稅???
為什么教材所得稅是營業(yè)利潤*25%,這個題又是稅前利潤*(1-25%)
領(lǐng)用已計提過減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價值80,已計提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢