你好,不是的(是不是開(kāi)出的銷項(xiàng)發(fā)票的不含稅金額即為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本) 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本=銷售數(shù)量*單位購(gòu)進(jìn)成本

想問(wèn)一下商貿(mào)公司的月底銷售成本結(jié)轉(zhuǎn),是不是開(kāi)出的銷項(xiàng)發(fā)票的不含稅金額即為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,用的是成本價(jià)乘以銷售數(shù)量嗎?個(gè)發(fā)票上的金額有關(guān)系嗎?比如成本價(jià)是17,發(fā)票不含稅價(jià)是18。結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就是用17吧?
銷售出庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)候 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 我們公司是一般納稅人,用的是個(gè)別計(jì)價(jià)法(銷售一個(gè),結(jié)轉(zhuǎn)一個(gè)成本,即確認(rèn)收入的同時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)成本) 這種情況下、 結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額是不需要計(jì)算吧?結(jié)轉(zhuǎn)成本金額應(yīng)該是購(gòu)進(jìn)商品取得專票的不含稅價(jià)格,或者購(gòu)進(jìn)商品時(shí),取得普票的含稅價(jià)格嗎? 這樣對(duì)嗎?
老師,我是一般納稅人商貿(mào)企業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的結(jié)轉(zhuǎn),不是不是不能超過(guò)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,公司的進(jìn)項(xiàng)遠(yuǎn)大于銷項(xiàng)
請(qǐng)問(wèn)本年有銷售單先開(kāi)票后發(fā)貨,導(dǎo)致暫時(shí)無(wú)法確定結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,那么可以在下年度的一月份紅沖銷項(xiàng)稅額并結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開(kāi)票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


我們的發(fā)票沒(méi)有按多少開(kāi)多少 就是有客戶要我們才開(kāi)發(fā)票 這個(gè)有影響嗎?
你好,應(yīng)當(dāng)按銷售貨物情況據(jù)實(shí)開(kāi)具發(fā)票才是的