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老師你好,想咨詢下個(gè)稅返還我要申報(bào)增值稅,要塡寫到哪一欄?我們是生產(chǎn)型一般納稅人出口退稅企業(yè)

2020-05-07 16:56
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-05-07 16:57

一般計(jì)稅6%服務(wù)里面。

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一般計(jì)稅6%服務(wù)里面。
2020-05-07
同學(xué)你好 、第15欄“免、抵、退應(yīng)退稅額”:反映稅務(wù)機(jī)關(guān)退稅部門按照出口貨物、勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)免、抵、退辦法審批的增值稅應(yīng)退稅額。 根據(jù)上述規(guī)定,第15欄應(yīng)該填寫稅務(wù)機(jī)關(guān)退稅部門按照出口貨物、勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)免、抵、退辦法審批的增值稅應(yīng)退稅額。
2023-01-06
您好,生產(chǎn)型出口企業(yè)出口收入填在 免抵退稅欄。
2020-09-10
同學(xué)你好 填寫在免稅欄 ?出口收入不用填附表一?
2021-06-03
你好,你們這個(gè)是屬于生產(chǎn)出口
2024-09-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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