你是成本要調(diào)小嗎,納稅調(diào)整表中納稅調(diào)增,這個成本少了,
年報企業(yè)所得稅 成本大于收入 要調(diào)成本是不是在納稅調(diào)整中調(diào)減
由于收到紅沖的票,把以前年度的成本調(diào)減了,那企業(yè)所得稅納稅調(diào)增還是調(diào)減
所得稅納稅調(diào)整表中,視同銷售收入與視同銷售成本的差額需要進(jìn)行納稅調(diào)整么?要調(diào)減還是調(diào)增,為什么
個人所得稅報年度經(jīng)營所得,有需要調(diào)整的成本費用,是可以直接在成本費用調(diào)整,還是需要在納稅調(diào)增調(diào)減里面去調(diào)整?
企業(yè)所得稅年報中納稅調(diào)整表,想調(diào)整勞務(wù)成本填哪一欄
甲公司從租賃公司租設(shè)備,設(shè)備800萬,殘值40萬,問甲公司每年租金多少,就不算殘值。問租賃公司應(yīng)該收多少租金每年,就把殘值算到里面是嗎? ?有的時候這個題分不清問的是甲公司還是租賃公司
老師請問需要開技術(shù)服務(wù)6%的發(fā)票,可以怎么彼配,材料多少?為技術(shù)服務(wù)提供的間接費用(如差旅費等)?人工費?各占開票總額的多少合適?
一張4月份開的專票費用發(fā)票,實際5月份對公支付,現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票5月份沒有做到賬,現(xiàn)在要怎么處理,是反結(jié)賬倒回5月補(bǔ)做還是放在這個月做8月份的賬里面去呢?
老師,老板有兩家公司,可以把其中一家公司的車輛賣給另一個公司嗎?
制造業(yè)購買這個計入什么科目呢
借:無形資產(chǎn)186 ? ? ? ? 壞賬準(zhǔn)備10 貸:應(yīng)收賬款190 ? ? ? ? 銀行存款4 ? ? ? ?投資收益2 借:持有待售資產(chǎn)-無形資產(chǎn)186 貸:無形資產(chǎn)186 借:資產(chǎn)減值損失6 貸:持有待售資產(chǎn)-無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備6 ?老師,這個小問,分別寫分錄,行不行?
老師,計提工資的分錄 借:管理費用-工資10 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資10 次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬-工資10 貸:銀行存款7.2 其他應(yīng)收款-員工社保2.1 其他應(yīng)收款-個稅0.7 老師,個稅這里這樣做對嗎?還有應(yīng)交稅費-個人所得稅體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的哪個項目
老師,請問一下,有筆業(yè)務(wù)是這樣的,上個月月尾有筆訂單,要求我們當(dāng)月就給他們開發(fā)票,不然這個訂單只能放棄。(同時由于發(fā)票額度不夠)當(dāng)月調(diào)整發(fā)票額度時,有上傳簽訂的合同,幾天后才開出的發(fā)票?,F(xiàn)在有這么個問題,就是這個商品出庫單的事。代賬公司要求我們整個出庫單出來,但是月底簽的合同,且商品數(shù)量也大。出庫單整成上個月的日期的話,不合邏輯,也不符合實際。這種情況應(yīng)該怎么辦
老說我,賬上有以前年度的材料稻殼70萬,已經(jīng)沒有,企業(yè)該怎么處理好,沒有風(fēng)險
老師麻煩,您好,麻煩解答一下圖片中的問題,謝謝,
因為成本大于了收入 就是異常了 所以調(diào)整 這樣減少成本 增加庫存
納稅調(diào)增,這個減少成本,納稅調(diào)增處理,
調(diào)整申報后 之前的報錯的季度申報還需要修改嗎?
增加庫存 這樣,要調(diào)賬嗎,那需要問下你稅局,看年報和季報是不是可以不一樣,不行,需要調(diào)12月賬之后修改之前4季報,修改之后填寫年報,那你這樣是不是納稅調(diào)整表中調(diào)了,
你只填寫納稅調(diào)整表,原則那之前季報是不修改
主要是看你是不是賬錯誤了
是賬錯了 把全年的成本轉(zhuǎn)到今年了 去年還沒收入 那請問 老師改完了后 我要做憑證到賬里嗎??
現(xiàn)在還有這樣的一個情況 現(xiàn)在2020年1季度的企業(yè)所得稅報了額 我在電子稅務(wù)局是修改不了 19年第4季度 企業(yè)所得稅申報 只有門前改 還要補(bǔ)稅 到時候再退稅 好麻煩 如果改19年第4季度的話
那需要先去改賬這樣,有的管的不嚴(yán)稅局是可以不管之前季報,年度是正確就可以,你稅局說需要一致嗎,需要一致,那去稅局改