你好! 這個合理損耗本來就包含在價款里面了。你的理解很對
老師幫忙看看這題吧 價款是包含了合理損耗吧 再計(jì)入合理損耗 是不是重復(fù)加進(jìn)去了,麻煩老師詳細(xì)解析一下
老師好呀,我想請教一下,為嘛合理損耗是不 從采購成本中扣除,而入庫前的挑選整理費(fèi)要加上去,存貨的采購成本已經(jīng)包括這些在內(nèi)了,所以不應(yīng)該是注明的價款是多少就是多少了嗎?不好意思哈老師,剛剛這題有咨詢過了沒有得到解答,麻煩知道的老師解答一下
涉稅服務(wù)實(shí)務(wù),冶志峰老師的,??佳侯}試卷二的第一道綜合題,這個14為什么還要在減去呢,題中19年實(shí)現(xiàn)的會計(jì)利潤850萬元,不是已經(jīng)把這個當(dāng)時計(jì)入在貸方的銷售費(fèi)用14萬給扣除了嗎?請你先看下這個原題后,再給詳細(xì)解答一下吧!謝謝
老師 您好,請問一下,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè) 自行開發(fā)的辦公樓,用于出租(租房還包括提供空調(diào),熱水器) 第一個問題,空調(diào)和熱水器,可以記入開發(fā)成本吧?(好像可以理解成精裝修然后再出租),所以我在糾結(jié),這個空調(diào)和熱水器是不是可以一次性記入開發(fā)成本,不用累計(jì)折舊了。 第二個問題,年租金15萬,租3年,(我們是小型微利企業(yè))老師,麻煩幫忙看一下預(yù)估的稅費(fèi)是否合理。(包括空調(diào)熱水器,成本大概在47萬左右) 增值稅 15*3/1.09*0.09=3.72萬 附加稅 3.72*(5%+3%+2%)=0.372萬元 房產(chǎn)稅 2023-2024減半 2025全額 2023-2024年,15/1.09*12%*0.5*2=1.65萬元 2025年 15/1.09*12%=1.65萬元 企業(yè)所得稅 ,不知道該咋估算了。。。 老師麻煩幫忙看看。
老師,22年綜合題這個第3問,我轉(zhuǎn)不過彎了 我的做法是按差錯更正那樣,把之前的預(yù)計(jì)都沖掉,然后又重新做了一筆,重新做一筆全放營業(yè)外支出了 我知道損益換名字,我現(xiàn)在轉(zhuǎn)不過來的是:跨年的處理我已經(jīng)全部沖掉了(損益換名字),根據(jù)22年的判決重新做,我就全放營業(yè)外了 麻煩把正確的分錄寫一下吧(先沖掉,在重新做,不要合并,我看看損益咋放的)我現(xiàn)在掉在誤區(qū)里出不來了,直接寫出來直觀 光教會我這個點(diǎn)就行,所得稅不用寫
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報(bào)個稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號碼呢
開普通發(fā)票…扣6個點(diǎn)的稅是什么意思?
公司上個月剛成立,從事塑料貿(mào)易企業(yè),8月進(jìn)項(xiàng)8萬,銷項(xiàng)5萬,請問如果全部勾選認(rèn)證,無需再交增值稅,同時會計(jì)分錄上也不用做任何分錄是嗎?如果我想交點(diǎn)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選4.5萬,意味著報(bào)稅時需要交0.5萬的稅,那么我會計(jì)分錄要做計(jì)提嗎?怎么寫?
這個購買農(nóng)產(chǎn)品取得的普通發(fā)票不就是銷售方開的農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票嗎?只是站的角度不同,所以名稱不同而已,為什么取得普通發(fā)票不能扣除?
D的意思是合理損耗,不減掉
合理損耗是應(yīng)該記入成本的(不用減掉)
題目計(jì)入意思說是要加進(jìn)嗎
計(jì)入 不是加的意思
如果把這題改成采購成本 合理損耗怎么計(jì)算
是的,不用減掉了
50?0.3?0.2=50.5(A)
0.1合理損耗不減(如果是不合理損耗就要減掉)