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2)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 甲公司為增值稅一般納稅人, 2019年5月10日,向乙公司購(gòu)進(jìn)洗發(fā)水一批,價(jià)款為300000元,增值稅39000元,銀行承兌支付.商品已入庫(kù),6月20日1/3發(fā)放給員工作福利,請(qǐng)作相關(guān)賬務(wù)處理

2020-04-29 21:53
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-04-29 21:56

您好,借管理費(fèi)用--福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi),借應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

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您好,借管理費(fèi)用--福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi),借應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2020-04-29
您好,1)借固定資產(chǎn)1000貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)90貸銀行存款1090 第二年只需要正常計(jì)提折舊就可以, 2)您好,借管理費(fèi)用--福利費(fèi)13000 貸應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi)13000,借應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi)13000貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)13000
2020-04-29
你好,同學(xué)。正在為你解答,請(qǐng)稍等
2020-06-15
同學(xué)你好 借,原材料300000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)39000 貸,應(yīng)付票據(jù)339000
2022-06-13
你好 1.作出甲公司的賬務(wù)處理:(1)1月5日銷(xiāo)售商品時(shí):(2)1月14日收到乙公司貨款時(shí):2 1 借,應(yīng)收賬款226000 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增銷(xiāo)26000 2 借,銀行存款222000 借,財(cái)務(wù)費(fèi)用4000 貸,應(yīng)收賬款226000 時(shí)間不夠了,您再說(shuō)句話
2020-06-15
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