您好,借管理費(fèi)用--福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi),借應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

2)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 甲公司為增值稅一般納稅人, 2019年5月10日,向乙公司購(gòu)進(jìn)洗發(fā)水一批,價(jià)款為300000元,增值稅39000元,銀行承兌支付.商品已入庫(kù),6月20日1/3發(fā)放給員工作福利,請(qǐng)作相關(guān)賬務(wù)處理
進(jìn)項(xiàng)稅練習(xí) 1)不動(dòng)產(chǎn)購(gòu)進(jìn)業(yè)務(wù) 甲公司為增值稅一般納稅人, 2020年6月10日,購(gòu)進(jìn)廠(chǎng)房房一棟,發(fā)票上注明價(jià)值1000萬(wàn),增值稅90萬(wàn)元,以轉(zhuǎn)賬支票付清。請(qǐng)作相關(guān)購(gòu)入和第二年的賬務(wù)處理 2)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 甲公司為增值稅一般納稅人, 2019年5月10日,向乙公司購(gòu)進(jìn)洗發(fā)水一批,價(jià)款為300000元,增值稅39000元,銀行承兌支付.商品已入庫(kù),6月20日1/3發(fā)放給員工作福利,請(qǐng)作相關(guān)賬務(wù)處理
甲公司2019年1月5日銷(xiāo)售給乙公司A商品10000件,每件商品的標(biāo)價(jià)為20元(不含增值稅),每件成本為13元,增值稅稅率為16%;規(guī)定的商業(yè)折扣為10%,現(xiàn)金折扣為2/10、1/20、N130。A商品已經(jīng)發(fā)出,購(gòu)貨方于1月14日付款。假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅。乙公司購(gòu)進(jìn)作為甲公司的A商品作為原材料,其核算采用實(shí)際成本核算。要求:分別作出甲、乙公司的賬務(wù)處理:1.作出甲公司的賬務(wù)處理:(1)I月5日銷(xiāo)售商品時(shí):(2)I月14日收到乙公司貨款時(shí):2.作出乙公司的賬務(wù)處理:(1)I月5日購(gòu)進(jìn)商品時(shí):(2)I月14日支付甲公司貨款時(shí):
甲公司2019年1月5日銷(xiāo)售給乙公司A商品10000件,每件商品的標(biāo)價(jià)為20元(不含增值稅),每件成本為13元,增值稅稅率為16%;規(guī)定的商業(yè)折扣為10%,現(xiàn)金折扣為2/10、1/20、N/30。A商品已經(jīng)發(fā)出,購(gòu)貨方于1月14日付款。假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅。乙公司購(gòu)進(jìn)作為甲公司的A商品作為原材料,其核算采用實(shí)際成本核算。要求:分別作出甲、乙公司的賬務(wù)處理:1.作出甲公司的賬務(wù)處理:(1)1月5日銷(xiāo)售商品時(shí):(2)1月14日收到乙公司貨款時(shí):2.作出乙公司的賬務(wù)處理:(1)1月5日購(gòu)進(jìn)商品時(shí):(2)1月14日支付甲公司貨款
甲公司2019年1月5日銷(xiāo)售給乙公司A商品10000件,每件商品的標(biāo)價(jià)為20元(不含增值稅),每件成本為13元,增值稅稅率為16%;規(guī)定的商業(yè)折扣為10%,現(xiàn)金折扣為2/10、1/20、N/30。A商品已經(jīng)發(fā)出,購(gòu)貨方于1月14日付款。假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅。乙公司購(gòu)進(jìn)作為甲公司的A商品作為原材料,其核算采用實(shí)際成本核算。要求:分別作出甲、乙公司的賬務(wù)處理:1.作出甲公司的賬務(wù)處理:(1)1月5日銷(xiāo)售商品時(shí):(2)1月14日收到乙公司貨款時(shí):2.作出乙公司的賬務(wù)處理:(1)1月5日購(gòu)進(jìn)商品時(shí):(2)1月14日支付甲公司貨
老師好,我想要材料的進(jìn)銷(xiāo)存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫(xiě)的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專(zhuān)業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫(kù)單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個(gè)科目如何區(qū)分,我看了那個(gè)長(zhǎng)城建筑的實(shí)操課,這幾個(gè)科目老是分不清
總承包A把工程承接給專(zhuān)業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢
年終獎(jiǎng)是年底一次性計(jì)提還是每月計(jì)提?
老師我想問(wèn)一下查賬的問(wèn)題,公司出現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況啦

