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老師,小規(guī)模納稅 旅游業(yè) 增值稅季度沒超30萬,是免征增值稅的,那賬務(wù)處理是應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅增加,但是免征的稅款,怎么做賬呢?如果做賬 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入可以嗎?

2020-04-23 09:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-04-23 09:06

你好,小規(guī)模納稅人免征增值稅這樣做分錄 借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 , 貸;營(yíng)業(yè)外收入——增值稅減免

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快賬用戶3058 追問 2020-04-23 09:59

那營(yíng)業(yè)外收入 增值稅減免,這塊需要繳納企業(yè)所得稅對(duì)嗎?怎樣不繳納呢

頭像
齊紅老師 解答 2020-04-23 09:59

你好,需要計(jì)入利潤(rùn)總額繳納企業(yè)所得稅的 正規(guī)做法就是需要計(jì)入利潤(rùn)總額繳納企業(yè)所得稅,沒有辦法做到不繳納的

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你好,小規(guī)模納稅人免征增值稅這樣做分錄 借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 , 貸;營(yíng)業(yè)外收入——增值稅減免
2020-04-23
對(duì)的對(duì)的分錄就是這么做。
2021-08-23
您好,您的處理是正確的。銷項(xiàng)稅不需要結(jié)轉(zhuǎn),因?yàn)閼?yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅的余額是零。
2020-10-14
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸:營(yíng)業(yè)外收入-減免稅款
2023-03-24
您好 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入科目
2022-01-14
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