你好,小規(guī)模納稅人免征增值稅這樣做分錄 借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 , 貸;營業(yè)外收入——增值稅減免

老師,小規(guī)模納稅 旅游業(yè) 增值稅季度沒超30萬,是免征增值稅的,那賬務(wù)處理是應(yīng)交增值稅銷項稅增加,但是免征的稅款,怎么做賬呢?如果做賬 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 貸主營業(yè)務(wù)收入可以嗎?
請問老師,小規(guī)模納稅人增值稅分錄是不是這樣做的? 1、確認(rèn)收入時、借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額);貸:主營業(yè)務(wù)收入 2、季度超過30萬繳納增值稅時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:銀行存款 3、季度不超過30萬免征增值稅時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:營業(yè)外收入
小規(guī)模季度銷售額不超過45萬免征增值稅,免征的增值稅需要做賬處理。借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅免征增值稅的賬務(wù)處理:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入/其他收益—補(bǔ)貼收入
老師您好,小規(guī)模納稅人在確認(rèn)收入時借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,如果季度沒有超過45萬,可以享受免征增值稅的政策,那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅應(yīng)該怎么處理
小規(guī)模納稅人免征增值稅沒有限額了,那如果一個季度收入45萬,發(fā)生銷售收入時。借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 45 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅45?3%=1.35 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 1.35 貸:營業(yè)外收入-增值稅減免1.35 是這樣走賬嗎?
社保年度繳費(fèi)工資申報是填寫實際的工資還是填寫最低基數(shù)?
老師 如果我是16年高中畢業(yè) 自學(xué)考的初級并參加會計工作 23年報考的高起專 26年高起專畢業(yè) 那我26年能考中級嗎
我想接觸自然人與企業(yè)之間的關(guān)系,但是在電子稅務(wù)局上解除關(guān)系的地方出現(xiàn)這個對話框是什么意思呢?
支付了廣告費(fèi),未拿到發(fā)票。賬務(wù)處理,為什么使用其他應(yīng)收款科目,而不適用預(yù)付賬款科目
老師 我想問一下考中級是需要??飘厴I(yè)5年且工作年限5年還是專科畢業(yè)只要工作年限5年就可以
收到摩托車以舊換新的補(bǔ)貼款需要交增值稅嗎
公司對公貸款的利息,企業(yè)所得稅匯算清繳的時候需要調(diào)出來嗎
一般納稅人開出發(fā)票是600多條,不同東西的配件,錄單必須一個個錄嗎?可以直接五金配件,然后一個總價,數(shù)量全部相加,這樣錄憑證嗎
公司聘請的女員工,年齡已超五十周歲,但她沒有領(lǐng)退休工資的,這種算不算是聘請退休人員
計提安全生產(chǎn)費(fèi),可不可以每個月按不同的方式和不同的比例計提?比如這個月按成本比例,下個月按收入比例?
那營業(yè)外收入 增值稅減免,這塊需要繳納企業(yè)所得稅對嗎?怎樣不繳納呢
你好,需要計入利潤總額繳納企業(yè)所得稅的 正規(guī)做法就是需要計入利潤總額繳納企業(yè)所得稅,沒有辦法做到不繳納的