你好 要走應(yīng)付職工薪酬科目過渡下
汽修廠給員工購買的意外保險 借:管理費(fèi)用―職工福利費(fèi)1005元 貸:庫存現(xiàn)金1005元
給員工購買工裝,可以借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸:庫存現(xiàn)金嗎?
給臨時員工購買意外保險,要先計提,借主營業(yè)務(wù)成本\\福利費(fèi)300元,貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)300元?,可以嗎??!
給員工購買意外險,這樣錄憑證嗎? 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金
老師,公司為員工購買的商業(yè)意外保險、雇主責(zé)任險是直接計入:借—管理費(fèi)(保險費(fèi))貸—銀行存款 ,還是貸—應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)。在借—應(yīng)付職工薪酬/福利,貸—銀行存款。
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報個稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個公司同時申報,我會不會被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請問報24年年報時候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時,怎么能反應(yīng)出來什么時候是件還是千克還是小時呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報,現(xiàn)在要補(bǔ)申報,請問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項稅,這個科目,每個月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個科目每個月都要用嗎?
12題 無負(fù)債企業(yè)價值具體公式是什么
你好老師,跨境電商公司刷單返還對方墊付的本金時,需要原路退回嗎?可以把刷的本金合在一起轉(zhuǎn)給他們指定的人嗎
老師,以前年度開具發(fā)票,一直沒到賬,對方公司已經(jīng)注銷,這筆賬務(wù)怎么處理(確定貨款已經(jīng)收不回)
汽修廠工資是走的 管理費(fèi)用―工資
借:管理費(fèi)用―職工福利費(fèi)1005元 貸:應(yīng)付職工薪酬1005元 借:應(yīng)付職工薪酬1005元 貸:庫存現(xiàn)金1005元
老師那就是購買的員工意外險先計提一下
你好 是的 是這樣來做分錄的