你好 按正常匯算清繳。(讓他退回來唄)
老師,,去年第一季度預(yù)交了幾百塊錢所得稅,可是年末的時(shí)候是虧損的,這該怎么年報(bào)
請(qǐng)問下老師,,去年第一季度預(yù)交了幾百塊錢所得稅,可是年末的時(shí)候是虧損的,這該怎么年報(bào)?
老師請(qǐng)問一下,18年度是虧損7萬,但是18年1季度盈利交了所得稅,18年年報(bào)有顯示幾百塊退稅,現(xiàn)在稅局要求把這個(gè)金額調(diào)平?請(qǐng)問怎么處理,才不影響虧損
請(qǐng)問我們公司2021年虧損139665.49元,2022年第一季度盈利3498.84,那么我們申報(bào)2022年第二季度所得稅時(shí)直接彌補(bǔ)去年的虧損,還是在匯算清繳時(shí)才能彌補(bǔ)虧損。另外今年第二季度預(yù)交所得稅額是今年1至6月份的應(yīng)交所得稅減去第一季度繳納的所得稅額進(jìn)行預(yù)交,還是單獨(dú)計(jì)算第二季度的所得稅
請(qǐng)問所得稅預(yù)繳第一二三季度的時(shí)候如果有以前年度虧損的話,可以在預(yù)交時(shí)候彌補(bǔ)虧損少交稅嗎?還是交了稅年底在去彌補(bǔ)然后退稅?
你好,老師,就是我們替別人買的這個(gè)宴會(huì)的桌子我們計(jì)入費(fèi)用,他們做到了固定資產(chǎn)了,這樣記賬重復(fù)了嗎?主要想統(tǒng)計(jì)裝修費(fèi)用,
法人的個(gè)人所得稅是在個(gè)人APP上操作嗎?
建筑勞務(wù)不需要資質(zhì),勞務(wù)派遣需要資質(zhì)
公司轉(zhuǎn)賬給法人備注貨款怎么做賬
生產(chǎn)型企業(yè),出口退稅。報(bào)關(guān)(其他進(jìn)出口免費(fèi))。開免費(fèi)發(fā)票還是13點(diǎn)發(fā)票。
成本加成法適用是交易類型怎么理解?
您好老師,我是一般納稅人戶,想咨詢一下變股東需要繳納什么稅,怎么才能少交
公司是做外貿(mào)的,賣摩托車配件,在國內(nèi)采購 然后出口,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以退回來的,一般供應(yīng)商會(huì)給我們10個(gè)點(diǎn)的優(yōu)惠 比如庫存商品的金額是50800 稅額是5080 合計(jì)金額是55880 供應(yīng)商那邊開票的總金額就是55880 但是他的庫存商品的金額是49451.32 稅額是6428.68,然后后面還要退稅,退稅的金額就是開票的稅額6428.68 我這邊是做內(nèi)賬的,我現(xiàn)在是用哪個(gè)數(shù)據(jù)
老師好,這學(xué)期幼兒園學(xué)費(fèi)不但沒有減免反而漲了,這個(gè)要向哪里反應(yīng)這個(gè)情況呢
當(dāng)月已開出藍(lán)字發(fā)票能再另外開一張對(duì)應(yīng)折扣紅字發(fā)票嗎(不是退貨的紅字發(fā)票)