你好,是的,在當?shù)厥〖壥袌霰O(jiān)督局網(wǎng)站申請注冊
老師下午好,網(wǎng)上注冊公司是不是在安徽省市場監(jiān)督管理局注冊啊,我要在安徽省滁州市鳳陽縣注冊企業(yè)
老師,2019年注冊的有限責任公司,在市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站查到企業(yè)注冊號和統(tǒng)一社會信用代碼是是15位純數(shù)字,實際我們有18位的統(tǒng)一社會信用代碼,15位這個是什么情況?不是早就三證合一了?這兩個區(qū)分在哪兒?
老師好!注冊公司反饋 由鄭州市二七區(qū)市場監(jiān)督管理局的謝艷芳受理不通過請修改再次提交!退回原因:申請表錄入中:住所與生產(chǎn)經(jīng)營地地址一樣的情況下,請選擇一致、提示:在多證合一財務人員涉稅信息項一覽中,認真檢查是否勾選一致后再提交
2019年3月18日,安徽雙鳳太陽能銷售有限公司經(jīng)合肥市市場監(jiān)督管理局批準注冊成立,主營太陽能熱水器銷售、安裝和維修。公司注冊地址和經(jīng)營地址位于合肥市雙鳳開發(fā)區(qū)阜陽北路1236號,準備在中國建設銀行合肥雙崗支行開戶;公司注冊資本200萬元,其中自然人劉紅星投資80萬元,占40%;安徽長奉集團公司投資80萬元,占40%,自然人張二方投資40萬元占20%。法人代表劉紅星,身份證號為 3403196602806。要求:若你是公司的會計。公司委托你辦理以下涉稅事宜:(1)辦理“多證合 -”后的營業(yè)執(zhí)照。(2)辦理稅務登記備案。(3)領購發(fā)票。請寫出以上涉稅事宜的辦理流程。
老師好!某某省某某錳業(yè)有限公司在2001年注冊成成立了某某省某某房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司(獨立核算),地址在某某省某某縣,納稅地點也是某某縣,房地產(chǎn)開發(fā)項目經(jīng)營在市里,而且在市里設有某某省某某房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司同仁分公司(分支機構),在2022年1月30日公司轉款到同仁分公司,會計將公司轉到同仁分公司的款項計入其他應收款,(注:分公司設有基本賬戶,支付的票據(jù)會計并沒有收),請問一下同仁分公司(分支機構)是另外要做賬嗎? 請問一下同仁分公司(分支機構)難道是獨立核算?我有點不明白這操作? 而且問一下錳業(yè)有限公司另外注冊房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司(獨立核算)兩者之間是否還存在有關系嗎?我不明白的是會計總是將某某省某某房地產(chǎn)有限責任公司說是總公司?這有什么依據(jù)?
A老板的公司C直接付錢給電腦商幫新公司B買電腦并說這錢是投給B的,合理但得看具體情況:如果真是當投資,公司C得走正規(guī)程序比如讓B公司股東同意并做工商增資或記資本公積,同時B公司收到錢后要記實收資本或資本公積,買電腦時記固定資產(chǎn)和銀行存款,這樣賬和稅沒問題;,1、兩個公司都是A老板的,只是剛注冊B公司,沒有開始盈利,就由C公司先付,算投資,不增資,怎么寫分錄?2、對方開票是開給C公司(付款的)還是開給B?
10月的企業(yè)所得稅申報,新增加項目應付職工薪酬的兩項,都應該如何填報
2025年10月增值稅申報,七月至九月未開銷項發(fā)票,九月收到兩張進項發(fā)票,10月申報時,這兩張進項發(fā)票是全部做勾選認證還是不進行勾選認證,哪個更穩(wěn)妥
老師,開了3個體戶,每個都綁定電商店鋪,a個體是工廠,BC個體是銷售,BC個體都是銷售a工廠貨物,3個體戶都是同一個法人,那那BC個體成本票可以跟a個體要嗎?
試用期可以不交保險嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經(jīng)營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉讓自己使用過的車輛,若該車輛購進時已抵扣進項稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進時未抵扣進項稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認取得的上述政府補助收入是否正確核算并如實申報在本欄次。怎么回事?