比如你實(shí)際繳納的增值稅除以不含稅收入 就是你的增值稅稅負(fù)
根據(jù)稅負(fù)率來(lái)報(bào)稅,我應(yīng)該怎么認(rèn)證?怎么算稅負(fù)率? 我需要抵扣一部分,必須要交5000塊錢,我的稅負(fù)率是多少呢?
服裝制衣行業(yè)(一般納稅人)的每個(gè)月的稅負(fù)率具體算,需要什么資料嗎?是在月底還是在月初算?需要提供根據(jù)什么資料算?算出來(lái)的稅負(fù)率怎么用?是按稅負(fù)率來(lái)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
公司的增值稅稅負(fù)率是2%,這個(gè)月的銷項(xiàng)稅額是18965.43元,要達(dá)到稅負(fù)的話,我要認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額應(yīng)該是多少? 18965.43×(1-2%) 這個(gè)公式是怎么推斷出來(lái)的呀
你好,老師,我想知道每個(gè)月去報(bào)一般納稅人增值稅之前,怎么樣去確定我要認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)才合適,怎么樣去控制稅負(fù)率,雖然我知道稅負(fù)率等于應(yīng)交增值稅除以不含稅銷售收入
老師,我學(xué)了實(shí)操報(bào)稅課程,老師說(shuō)可以根據(jù)稅負(fù)率決定認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那么做賬上需要在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的三級(jí)科目(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅)之間進(jìn)行調(diào)整做賬
老師,請(qǐng)問(wèn),法人幫公司還款車貸,這個(gè)銀行不開(kāi)票怎么辦呢
老師:銷售人員出差,預(yù)借差旅費(fèi)用1000元,回來(lái)報(bào)銷后,退還200元,如何做會(huì)計(jì)分錄
請(qǐng)問(wèn)老師自從開(kāi)始記賬進(jìn)項(xiàng)稅額還銷項(xiàng)稅額沒(méi)有反方向結(jié)轉(zhuǎn),造成余額過(guò)大有影響嗎
社保增員社保成功醫(yī)保失敗怎么增醫(yī)保
個(gè)稅扣繳端上有多家企業(yè)怎么只單獨(dú)備份一家公司的數(shù)據(jù)?
工會(huì)預(yù)算的錢比如文體活動(dòng)支出啊等最后和工會(huì)經(jīng)費(fèi)有什么關(guān)系
自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)一臺(tái)電腦上有多家公司,備份是每個(gè)公司獨(dú)立備份嗎?
事業(yè)單位和供應(yīng)商協(xié)議放棄的債務(wù)怎么做會(huì)計(jì)分錄和預(yù)算分錄
物業(yè)公司一次性收到到一年的租金12000元,8月份到賬的,收到時(shí)我做的,借:銀行存款12000,貸:預(yù)收賬款12000,9月份要求開(kāi)票,票開(kāi)出,是不是直接做借:預(yù)收賬款12000貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入11880應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅120。如果我要分期確認(rèn)收入該怎么做呢?如果不分期確認(rèn)收入會(huì)導(dǎo)致企業(yè)多繳納企業(yè)所得稅
老師,為了促銷,業(yè)務(wù)員拿公司A產(chǎn)品103件出去綁定其它產(chǎn)品銷售,這樣我們可以把103件的A產(chǎn)品直接做銷售費(fèi)用嗎?