你好,紅沖,正數(shù)都需要做賬 的 銷(xiāo)項(xiàng)紅沖發(fā)票的分錄是 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫(kù)存商品 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 正數(shù)發(fā)票 借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫(kù)存商品
請(qǐng)問(wèn)一下老師,這個(gè)要怎么入賬?
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)一下,這個(gè)票據(jù)怎么入賬,入什么科目?
老師 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么入賬呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)要怎么出賬?
老師請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)賬怎么做
老師您好,代賬公司上期的期末余額表填入自己公司財(cái)務(wù)軟件需要注意什么?怎么核對(duì)個(gè)科目的金額是否正確?
什么情況下企業(yè)要計(jì)提城建稅什么的
臨時(shí)工資表,合計(jì)可要逐一核對(duì)怎么算來(lái)的對(duì)不對(duì)?
從租計(jì)征房產(chǎn)稅,有一戶(hù)少算一個(gè)月只交到了11個(gè)月,我更正稅源采集,變更刪除都不行,就又補(bǔ)了一個(gè)月申報(bào)信息,產(chǎn)生的稅源數(shù)據(jù)不對(duì)是前11個(gè)月總額,只能把申報(bào)租金年總收入除以12個(gè)月來(lái)申報(bào)才可以,請(qǐng)問(wèn)老師這樣可以嗎?
注冊(cè)資本減資不涉及銀行的會(huì)計(jì)分錄咋做?后面應(yīng)該附什么附件?公司成立于2005年10月,實(shí)繳資本500萬(wàn)元,2021年增資2000萬(wàn)元,2025年減資100萬(wàn)元,是否涉及相關(guān)稅費(fèi)問(wèn)題?
老師 我們是測(cè)繪服務(wù)公司 工資可以做成借:管理費(fèi)用-工資 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 嗎
注冊(cè)資本減資不涉及銀行的會(huì)計(jì)分錄咋做?后面應(yīng)該附什么附件?公司成立于2005年10月,實(shí)繳資本500萬(wàn)元,2021年增資2000萬(wàn)元,2025年減資100萬(wàn)元,
老師好,請(qǐng)問(wèn)在2024年6月份開(kāi)具的發(fā)票,還可以紅沖嗎?這個(gè)業(yè)務(wù)是這樣子的:就是我公司作為中間商,賣(mài)瓷磚給A公司,由供應(yīng)商直接送貨給A,然后A公司請(qǐng)了一個(gè)員工,然后我公司也是認(rèn)識(shí)這個(gè)員工的,然后賣(mài)瓷磚的錢(qián)是10000,工人的錢(qián)是20000,我公司就在2024年6月開(kāi)具了發(fā)票30000,同時(shí)A公司轉(zhuǎn)30000到我公司公戶(hù)上,我公司同時(shí)打20000給工人?,F(xiàn)在2025年8月份,A公司要起訴我公司瓷磚質(zhì)量有問(wèn)題,那么我公司在2025年9月還適合講2024年6月開(kāi)具的3000發(fā)票紅沖,重新開(kāi)具發(fā)票10000嗎?
醫(yī)保交費(fèi)是怎么算單位和個(gè)人的比例
請(qǐng)問(wèn)老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓 個(gè)人所得稅=股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入-股權(quán)原值-合理費(fèi)用)*20% 怎么知道股權(quán)原值是多少?
但是不做這筆分錄也一樣呀
你好,雖然不做也是一樣 但是你如果不做,就沒(méi)有體現(xiàn)開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票,然后補(bǔ)開(kāi)正數(shù)發(fā)票這個(gè)過(guò)程的
哦哦,我們公司的性質(zhì)有簡(jiǎn)易計(jì)稅也有一般計(jì)稅,那么銷(xiāo)售的時(shí)候怎么做分錄,做銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎?
你好 一般計(jì)稅的,借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 簡(jiǎn)易計(jì)稅的,借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(簡(jiǎn)易計(jì)稅)
我們是兩種計(jì)稅方法,都是同一個(gè)公司使用兩種計(jì)稅方法
你好 一般計(jì)稅的,借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 簡(jiǎn)易計(jì)稅的,借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(簡(jiǎn)易計(jì)稅) (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)?)
老師 怎么處理
你好,一般計(jì)稅,簡(jiǎn)易計(jì)稅的收入就是這樣做分錄啊 一般計(jì)稅的,借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 簡(jiǎn)易計(jì)稅的,借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(簡(jiǎn)易計(jì)稅) (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)?)
要做兩種方式的啊,但是購(gòu)進(jìn)的時(shí)候呢?
你好 一般計(jì)稅購(gòu)進(jìn),借;庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科 簡(jiǎn)易計(jì)稅購(gòu)進(jìn),借;庫(kù)存商品, 貸;應(yīng)付賬款等科
我們稅是簡(jiǎn)易計(jì)稅,但是銷(xiāo)售材料是一般計(jì)稅
你好,是針對(duì)上面的簡(jiǎn)易計(jì)稅,一般計(jì)稅的購(gòu)進(jìn),銷(xiāo)售有什么疑問(wèn)嗎?
老師?我們是采用兩種計(jì)稅方式,那么購(gòu)進(jìn)的時(shí)候應(yīng)該就是一樣的吧
老師?,我的意思是這個(gè)
你好 一般計(jì)稅購(gòu)進(jìn),借;庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科 簡(jiǎn)易計(jì)稅購(gòu)進(jìn),借;庫(kù)存商品, 貸;應(yīng)付賬款等科 一般計(jì)稅的,借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 簡(jiǎn)易計(jì)稅的,借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(簡(jiǎn)易計(jì)稅)
與剛才一樣啊
你好,本來(lái)就是這樣啊 你提供的圖片只是用來(lái)計(jì)算可以抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額的意思
那么怎么區(qū)分哪些進(jìn)項(xiàng)能抵扣
你好,一般項(xiàng)目發(fā)生的購(gòu)進(jìn)(材料,商品,固定資產(chǎn))等進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的 用于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的購(gòu)進(jìn)是不可以可以抵扣的