久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,你幫我看看這樣對不

老師,你幫我看看這樣對不
2020-04-14 11:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-04-14 11:14

您好 6號憑證分錄不全啊

頭像
快賬用戶6561 追問 2020-04-14 11:20

賬是平的,但是就是月這就不評了,因為去年有些沒有計提

賬是平的,但是就是月這就不評了,因為去年有些沒有計提
頭像
齊紅老師 解答 2020-04-14 11:52

那是要補計提去年少計提?

頭像
快賬用戶6561 追問 2020-04-14 11:59

我的意思就是去年的帳戶問問。就截止掉吧,因為我已經(jīng)年報了嗎?就現(xiàn)在重新再做的話也是不太可能了。然后呢,就今年看一下,從一月份開始就計提今年的工資。然后這樣做的話,那個余額對不上的話。會不會不妥呀?你幫我看一下老師。

頭像
齊紅老師 解答 2020-04-14 12:00

您期初余額是貸方 8萬多 這個8萬多是多計提的 對吧?

頭像
快賬用戶6561 追問 2020-04-14 12:07

就是我沒有做計提的話,那個應(yīng)付薪酬的話是負6000。

頭像
齊紅老師 解答 2020-04-14 12:10

那您這個8萬多是哪個月的工資 應(yīng)該什么時候發(fā)放?

頭像
快賬用戶6561 追問 2020-04-14 12:20

這個是去年沒有計提下來的,所以產(chǎn)生了這個余額。

頭像
齊紅老師 解答 2020-04-14 12:25

您現(xiàn)在是貸方余額 是計提了沒有發(fā)放 啊 如果沒有計提 是借方余額

頭像
快賬用戶6561 追問 2020-04-14 12:26

[捂臉]老師你幫我想下有什么辦法可以合理做賬,修改下

頭像
齊紅老師 解答 2020-04-14 12:28

您貸方期初的8萬多要不要發(fā)放?

頭像
快賬用戶6561 追問 2020-04-14 12:37

老師我知道了,我記錯了,去年我有計提,但是工資有變化,所以應(yīng)付職工薪酬就變成-6000了

老師我知道了,我記錯了,去年我有計提,但是工資有變化,所以應(yīng)付職工薪酬就變成-6000了
頭像
快賬用戶6561 追問 2020-04-14 12:38

老師你幫我看看這樣修改是不是對的

老師你幫我看看這樣修改是不是對的
老師你幫我看看這樣修改是不是對的
頭像
齊紅老師 解答 2020-04-14 12:45

您補計提后 工資沒有余額正確的 然后就計提本月的 然后再發(fā)放

頭像
快賬用戶6561 追問 2020-04-14 13:39

你看我后面兩條那樣修改對不

頭像
快賬用戶6561 追問 2020-04-14 13:47

不對,這個是跨年補計提的,所以我是不是得這樣做

不對,這個是跨年補計提的,所以我是不是得這樣做
頭像
齊紅老師 解答 2020-04-14 13:53

以前年度損益還要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤科目 6號憑證我就看見不平了 后面沒截圖全

頭像
快賬用戶6561 追問 2020-04-14 13:56

這樣對不

這樣對不
頭像
齊紅老師 解答 2020-04-14 13:58

這樣寫分錄正確的

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×