您好 6號憑證分錄不全啊
我家是一家小規(guī)模納稅人,第三季度有如下業(yè)務(wù),收到房租250000元,停車費租金33000元,停車服務(wù)費19800元,以上全部開普票,請問老師這季度可以享受免增值稅嗎?
出口的裝箱單通常是誰做這個單子呢?
你好老師個體戶經(jīng)營超市生鮮損耗會計分錄怎么做
公司員工開自己的車出去外勤,加了油開了以公司抬頭的發(fā)票,可以扣除嗎
老師,從代理記賬公司接過來企業(yè)自己做賬的話,建賬的話怎么開始著手?
我公司是一家小規(guī)模物業(yè)公司,本月收到房屋組賃費250000元,物業(yè)服務(wù)費19800元,要求開普票,請問這個季度超過免稅金額?
老師,從代理記賬公司接過來企業(yè)自己做賬的話,建賬的話庫存賬怎么建呢
老師合同負債60是怎么看出來的?
我公司是物業(yè)公司,小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在本季度需開具停車場租賃費33000元,停場車場服務(wù)費19800元,房屋租賃費250000萬元,以上金額全為含稅金額,并全部為普系,請老師計算一下怎么樣交增值稅?怎么樣開票?
老師,開出口發(fā)票,是按銷售額當天,那我開票是按出口日期的匯率?還是申報日期的匯率
賬是平的,但是就是月這就不評了,因為去年有些沒有計提
那是要補計提去年少計提?
我的意思就是去年的帳戶問問。就截止掉吧,因為我已經(jīng)年報了嗎?就現(xiàn)在重新再做的話也是不太可能了。然后呢,就今年看一下,從一月份開始就計提今年的工資。然后這樣做的話,那個余額對不上的話。會不會不妥呀?你幫我看一下老師。
您期初余額是貸方 8萬多 這個8萬多是多計提的 對吧?
就是我沒有做計提的話,那個應(yīng)付薪酬的話是負6000。
那您這個8萬多是哪個月的工資 應(yīng)該什么時候發(fā)放?
這個是去年沒有計提下來的,所以產(chǎn)生了這個余額。
您現(xiàn)在是貸方余額 是計提了沒有發(fā)放 啊 如果沒有計提 是借方余額
[捂臉]老師你幫我想下有什么辦法可以合理做賬,修改下
您貸方期初的8萬多要不要發(fā)放?
老師我知道了,我記錯了,去年我有計提,但是工資有變化,所以應(yīng)付職工薪酬就變成-6000了
老師你幫我看看這樣修改是不是對的
您補計提后 工資沒有余額正確的 然后就計提本月的 然后再發(fā)放
你看我后面兩條那樣修改對不
不對,這個是跨年補計提的,所以我是不是得這樣做
以前年度損益還要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤科目 6號憑證我就看見不平了 后面沒截圖全
這樣對不
這樣寫分錄正確的