這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本下面的這個(gè)專票不能抵扣,需要轉(zhuǎn)出才可以

老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我們是餐飲店,這幾個(gè)月開(kāi)出的發(fā)票是免稅的,那我們這幾個(gè)月收到的專票留到需開(kāi)增值稅發(fā)票時(shí)抵減銷項(xiàng),可以的嗎?
老師您好,我剛到這家單位,是家餐飲公司,我今天看到他們開(kāi)的發(fā)票都是免增值稅的,一個(gè)是餐飲服務(wù) -餐費(fèi),還有一個(gè)是開(kāi)的餐飲服務(wù)-管理費(fèi) 這個(gè)發(fā)票開(kāi)的有問(wèn)題嗎
老師好,我們合作的客戶,如果是這個(gè)月開(kāi)了一張專票給我們(進(jìn)項(xiàng)),那到下個(gè)月我開(kāi)出去一張銷項(xiàng)發(fā)票,這兩張可以進(jìn)行抵扣嗎?
老師,我們幾乎開(kāi)的都是免稅發(fā)票,偶爾有一點(diǎn)銷項(xiàng)稅,但是我們收到的成本票挺多專票的,這樣會(huì)造成留抵稅額太多,這種是可以的嗎?或者我們?cè)偈盏綄F钡臅r(shí)候不認(rèn)證行嗎?
老師,我們是個(gè)體工商戶一般納稅人,我們這個(gè)月開(kāi)的是增值稅普通發(fā)票,那別人給我們開(kāi)的增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開(kāi)票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


是水電費(fèi)專票和電話費(fèi)專票
這個(gè)可以等后續(xù)一般計(jì)稅時(shí)候再抵扣