借以前年度損益調(diào)整 貸庫存商品 借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
老師 你好 我想問一下 去年有一筆管理費用誤入庫存商品 今年怎么調(diào)賬呀
老師,你好,去年一筆業(yè)務做錯了,今年怎么調(diào)整, 去年賬務如下 借:庫存商品-A 600,貸:銀存600 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務成本 600貸:庫存商品-A600 實際庫存商品是B,且B商品是今年才銷售的
老師,去年有一筆借:管理費用-職工福利費 230 貸:庫存現(xiàn)金 230 這筆發(fā)票錯了,是另外一家公司的發(fā)票入了賬,今年1月份入賬怎么調(diào)整這筆賬。
我想問一下,我在網(wǎng)上問的去年庫存商品出多了,今年怎么做賬務處理
你好 我想問下去年購買庫存商品已付款的發(fā)票沒有入帳,今年的要怎么做分錄?
老師固定資產(chǎn)電腦13000多元的,一次攤銷完不留殘值可以嗎
注銷外經(jīng)證遇到這個問題怎么解決
老師,生產(chǎn)企業(yè)8月份報關忘記在8月份開了,再9月份開還能在9月份申報退稅
你好老師,開租賃發(fā)票 兩方都繳納稅嗎 繳納哪些睡
老師,可以幫我看看這筆賬沖銷對嗎?為什么我的未分配利潤勾稽關系對不上,隔著362.48這筆金額,利潤表里面的營業(yè)外收入是兩筆金額的總和
老師4s,店按揭貸款流程是怎么樣的?客戶買車是銀行先墊支錢給4s,店。付的利息給銀行還是4s店?
我們是分包,總包收我們3%管理費 已知目前總包已開發(fā)票銷項稅33.4,我們分包開給他進項稅17.9,不含稅總包和業(yè)主之間的審定金額372.1 1、稅差=銷項-進項=33.4-17.9=15.5 2、分包應該給總包3%管理費算對應稅額=不含稅審定金額*3%=372.1*3%=11 3、計算總共要給出去的進項稅=17.9+11=28.9 4、重新計算稅差=銷項-進項=33.4-28.9=4.5 5、進項稅差額=28.9-4.5=24.4,目前已開進項稅17.9,還需要開具24.4-17.9=6.5 6.5倒推含稅發(fā)票金額按9% =6.5/0.09*1.09=78.72 但總包讓我們按3%開票,他們算的結(jié)算款是130.79,對應稅率3%,稅額130.79/1.03*0.03=3.81 現(xiàn)在我想問 1:上面的計算到6.5的計算思路有沒有問題 2:總包會計說,讓我們按結(jié)算款的3%開發(fā)票,不要按9%開發(fā)票,不然就要結(jié)算款少,就跟我舉例子假如結(jié)算款按100萬算的話,就少6萬塊錢,我沒懂什么意思
老師,請問一下個體戶 定率核定10%,簽訂合同300萬,收到300萬,能不能今年就開200萬出去,100萬,2026年再開
注銷外管證顯示個人所得稅多交怎么處理
我們付租金是9月份到11月份,對方說只能開票9月份的,10月份11月份到12月份給我們開出來,說按季度開票,他們按季度申報,對于我這邊怎么入賬,收到發(fā)票才入賬?
還需要調(diào)整企業(yè)所得稅嗎 老師
不用,你這樣調(diào)整了就行了