您好,不要發(fā)票,還是說退貨了?如果只是單純的不要發(fā)票,可以公司保存著。如果是退貨,需要沖紅
你好,我想問一下,發(fā)票開出來了 后續(xù)一些原因客戶不要了。請(qǐng)問此票要去撤銷嗎?還是不要了也沒關(guān)系。
老師,你好,我想問下,我是技術(shù)服務(wù)業(yè),一般納稅人,我在進(jìn)項(xiàng)勾選的時(shí)候,多選了,已經(jīng)統(tǒng)計(jì)了,我撤銷統(tǒng)計(jì)后,怎么看不到我之前要勾選的發(fā)票了?因?yàn)橄到y(tǒng)的原因嗎?
老師,您好!請(qǐng)問就是我們公司有個(gè)客戶之前5.6月時(shí)給開了票,客戶那邊也已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在因?yàn)橛衅焚|(zhì)問題這錢收不回來了,請(qǐng)問我是要叫客戶開具紅字信息表過來嗎?原先我給客戶寄過去的發(fā)票他們要不要還回來的呢?
你好!我們公司是啤酒代理經(jīng)銷商,總公司給我們開的是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是我們下邊的經(jīng)銷商不要發(fā)票,所以我們一直也沒開銷 項(xiàng)發(fā)票,我想問下你看是客戶要不要我都開出來還是直接申報(bào)稅的時(shí)候填開票收入,不要開發(fā)票了呢
老師,我想請(qǐng)問一下,客戶的貨款一直拖著不付,發(fā)票也開好過去了,要怎么操作才能讓客戶主動(dòng)付清貨款?因?yàn)橐呀?jīng)開發(fā)票了
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)