(一)收到補貼時相關支出沒有發(fā)生 1.收到補貼款時: 借:銀行存款 貸:遞延收益 2.發(fā)生相關支出時: 借:管理費用 貸:銀行存款 同時: 借:遞延收益 貸:其他收益 或者 借:管理費用 貸:銀行存款 同時: 借:遞延收益 借:管理費用 負數(shù)(二)收到補貼時相關支出已經發(fā)生 借:銀行存款 貸:其他收益 或者 借:銀行存款 借:管理費用 負數(shù)
你好,收到去年社保失業(yè)待遇怎么做賬務處理
公司收到社保局的失業(yè)待遇津貼需要怎么入賬?
收到一筆社保局退回的失業(yè)待遇要怎么做分錄呢?
老師,收到社保發(fā)放的失業(yè)待遇,怎么做會計分錄
公司收到勞動就業(yè)服務中心失業(yè)保障基金支出賬戶轉來的社保待遇費,怎么做張
投資款小微企業(yè)企業(yè)交2.5印花稅,投資人也需要交2.5印花稅么
老師我想學下最新的稅務政策應對實操,電商的,還有社保的政策的課程,請老師推薦下
當年報關出口的貨物,必須要在當年開票嗎?
大陸生產的蘋果手機需要交關稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學67%,農民工工資30%,農民工工資以工資發(fā)放還是要以農民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
他是去年的費用,能在今年沖嗎
可以的,(二)收到補貼時相關支出已經發(fā)生 借:銀行存款 貸:其他收益/營業(yè)外收入, 或者 借:銀行存款 借:管理費用 負數(shù)