你好,需要匯算清繳 你進(jìn)入電子稅務(wù)局,有收入這個(gè)
請(qǐng)教下~個(gè)人獨(dú)資企業(yè)19年10月稅務(wù)登記,11,12兩月有收入需要匯算清繳嗎兩月開(kāi)票收入15萬(wàn)經(jīng)營(yíng)所得在哪匯算清繳?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)21年法人在本企業(yè)領(lǐng)了工資8萬(wàn)多,每月有申報(bào)綜合所得個(gè)稅,共扣繳200多,現(xiàn)匯算清繳如何做?1:綜合所得21年未超12W,是不是不用匯算清繳? 2:如綜合所得不用匯算清繳,在經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳時(shí)不允許扣除的個(gè)人所得稅稅款包含綜合所得申報(bào)扣的200多嗎? 3:經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳法人工資這個(gè)是否不允許扣除要調(diào)增?
老師好,既有工資收入也有個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,這兩個(gè)都需要合計(jì)做個(gè)人所得稅匯算清繳對(duì)吧
老師好,既有工資收入也有個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,這兩個(gè)都需要合計(jì)做個(gè)人所得稅匯算清繳對(duì)吧?
老師好我的問(wèn)題是個(gè)稅的,1既有工資收入也有個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,這兩個(gè)都需要合計(jì)做個(gè)人所得稅匯算清繳對(duì)吧?2.如果是,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的計(jì)算個(gè)稅匯算清繳的收入數(shù)是納稅調(diào)整后所得的金額,對(duì)嗎?3.比如生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得全年收入21萬(wàn),成本費(fèi)用30萬(wàn),調(diào)增13萬(wàn),個(gè)人工資25000,個(gè)稅匯算清繳收入確定=210000-300000+130000+25000=65000不到12萬(wàn),不用做匯算清繳,對(duì)嗎?
老師,公司處理二手車(chē)時(shí)公司直接開(kāi)發(fā)票嗎?
2x24年1月1日,A公司以每股6元的價(jià)格購(gòu)人某上市公司 B公司的股票 200 萬(wàn)股,并由此持有 B 公司 5%的股權(quán)。A 公司與B 公司不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系,A 公司將對(duì) B公司的投資作為其他權(quán)益工具投資進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。2x24年12月31日,該其他權(quán)益工具投資的公允價(jià)值為1300萬(wàn)元。2x25年1月20日,A公司以現(xiàn)金 15 000萬(wàn)元為對(duì)價(jià),向B公司大股東收購(gòu) B公司 50%的股權(quán),相關(guān)手續(xù)于當(dāng)日完成。A 公司取得B公司控制權(quán)之日為2x25年1月20日,原其他權(quán)益工具投資的公允價(jià)值為1500萬(wàn)元,A公司按照 10%提取盈余公積。不考慮相關(guān)稅費(fèi)等其他因素的影響。要求:編制 A 公司企業(yè)合并的會(huì)計(jì)處理。 答案:借:長(zhǎng)期股權(quán)投資16 500 貸:其他權(quán)益工具投資--成本1 200(200x6) --公允價(jià)值變動(dòng)100,銀行存款15 000,盈余公積20,利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)180。借:其他綜合收益100,貸:盈余公積10,利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)90,請(qǐng)問(wèn)這里的其他綜合收益為什么是100
我公司租賃兩輛小車(chē),付了租金,但對(duì)方不給開(kāi)票,我做了無(wú)票入賬,年度匯算把租賃費(fèi)調(diào)增了,但車(chē)輛上的加油費(fèi)和修理費(fèi)正常入賬了,車(chē)輛上的費(fèi)用不用調(diào)增吧
你好老師,怎么從科目余額表上看出來(lái),應(yīng)收應(yīng)付,是欠錢(qián)還是欠票
老師,總公司幫我代發(fā)的工資,我們自己做賬,怎么做,完整分錄
老師請(qǐng)問(wèn)我在電子稅務(wù)局里面下載發(fā)票下載不了pdf交付不了怎么回事
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,如果我們有支付引流的服務(wù)費(fèi),這部分費(fèi)用可以把我們的收入以分帳形式直接支付對(duì)方嗎?
老師好,發(fā)票紅沖怎么開(kāi)
老師,這道題題目,怎么做?可以教教我?
老師,一般納稅人異地做工程,開(kāi)的是3個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)費(fèi),想問(wèn)是不是每次開(kāi)都需要預(yù)交一次增值稅和企業(yè)所得稅