你好,不是的,消費(fèi)稅是價(jià)內(nèi)稅,在銷售額已經(jīng)含消費(fèi)稅的,增值稅=銷售額*增值稅稅率
老師,請問一下,企業(yè)要交消費(fèi)稅,又要交增值稅,在計(jì)稅增值稅時(shí),應(yīng)納增值稅=(銷售額+消費(fèi)稅)*增值稅稅率嗎?
計(jì)算增值稅時(shí),銷項(xiàng)收入包含消費(fèi)稅嗎?即:(價(jià)款+價(jià)外費(fèi)用)×增值稅率=應(yīng)交增值稅,括號(hào)里包含消費(fèi)稅嗎?
請問下公司代理銷售酒要交消費(fèi)稅嗎?正常是交增值稅、附加、那消費(fèi)稅交嗎
老師,請問一般納稅人在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。。那么借方科目下月交稅也不能抵消,就一直掛在賬上?
甲公司為增值稅小規(guī)模納稅人。8月,生產(chǎn)銷售一批應(yīng)稅消費(fèi)品,取得含增值稅銷售額33372元,已知增值稅征收率為3%,消費(fèi)稅稅率為10%。計(jì)算甲公司生產(chǎn)銷售該批應(yīng)稅消費(fèi)品應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額。
在電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅時(shí),在附列表一和附列表二和主表都填好了,附加稅是不是就自動(dòng)計(jì)算出來了?我提交的為什么只有城市維護(hù)建設(shè)稅,教育附加和地方教育附加都是0,是怎么回事啊
老師,請問購車保險(xiǎn)費(fèi)計(jì)入哪個(gè)科目
申報(bào)個(gè)稅,請問從網(wǎng)頁版轉(zhuǎn)到客戶端申報(bào)個(gè)稅,出現(xiàn)這種情況,在哪里修改一下
我公司2024年開具一張34萬的對應(yīng)項(xiàng)目的普通發(fā)票給甲方,但是25年跟甲方結(jié)算這個(gè)項(xiàng)目工程量實(shí)際沒有那么多,只有30萬,因?yàn)槲覀兏追胶炗営袃蓚€(gè)項(xiàng)目,另一個(gè)項(xiàng)目甲方還沒打完工程款,我們就退4萬給甲方,甲方又把4萬按照另一項(xiàng)目備注項(xiàng)目名稱打給我們,我紅沖上一年的發(fā)票34萬,然后開一張30萬的發(fā)票,和一張4萬的另一項(xiàng)目的發(fā)票,4萬是按照今年收入入賬的,結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是上一年的紅沖34萬,和再開的30萬,應(yīng)該怎么入賬,我公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
老師問一下有沒有財(cái)務(wù)報(bào)表分析模板呢?
租房一次性付了1年房租,裝修花了45萬,這兩筆款應(yīng)該怎么做分錄。
老師,個(gè)體戶需要每月報(bào)個(gè)稅的吧
老師,這里的包裝物是不含稅的的金額么?不應(yīng)該是價(jià)外費(fèi)么?
公司去年成立,做賬時(shí)沒有做過開辦費(fèi),有無問題?
合同上的成本數(shù)值和單價(jià)與報(bào)關(guān)單上的不一致,但是總金額一致,是否會(huì)影響退稅事宜?例如:成本數(shù)值*單價(jià)=總額
可以做一個(gè)例題嗎?
你好,比如銷售高檔化妝品,售價(jià)是100,增值稅銷項(xiàng)是100*13%,消費(fèi)稅是100*15%
計(jì)稅依據(jù)一?樣
那價(jià)內(nèi)稅與價(jià)外稅想講什么,表達(dá)什么?
不是的,消費(fèi)稅是價(jià)內(nèi)稅,在銷售額已經(jīng)含消費(fèi)稅的,增值稅=銷售額*增值稅稅率,()按這個(gè)意思,不是應(yīng)該先算出消費(fèi)稅,再將消費(fèi)稅并到價(jià)格上,計(jì)算增值稅嗎?)
這個(gè)勁老師這里,也是先算消費(fèi)稅,再加入到價(jià)款
你好,這個(gè)是老師給您舉的計(jì)算過程 ,應(yīng)稅消費(fèi)品的售價(jià)是含消費(fèi)稅的,也就是我們之前計(jì)算后已經(jīng)將消費(fèi)稅加進(jìn)去了 價(jià)內(nèi)稅是售價(jià)中含稅,價(jià)外稅是售價(jià)中不含稅