不處理,這個,是的,對方收回,你不需要留底備案
請問我司是重慶的,在深圳供應(yīng)商已開紅字發(fā)票,我司也未認證抵扣,但在我司電子稅局里人有該發(fā)票為正常信息,這個是怎么回事呢????我司應(yīng)該怎樣操作呢?另:如果我司沒認證扣抵,對方開了紅字發(fā)票,是不是對方收原回來的與紅字發(fā)票,我司需不需要留底備案呢
我公司開出了藍字發(fā)票 ,對方抵扣后因發(fā)票稅率與合同內(nèi)容不符 ,所以要求我公司開紅字發(fā)票抵消該款項 ,我公司按對方要求開出了紅字發(fā)票, 但是由于出納人員失誤,事后發(fā)現(xiàn)該紅字發(fā)票開錯了, 次月對方給退了回來 ,可是這張紅字發(fā)票已經(jīng)抄稅了,現(xiàn)在該怎么處理呢
老師好,供應(yīng)商給我們開了一張專票,我們已經(jīng)勾選了認證不抵扣,后期發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息錯了,又在開票軟件里面開了一份紅字信息表給供應(yīng)商,但是紅字信息表上面勾選了購買方已抵扣,并且供應(yīng)商已經(jīng)用我們的紅字信息表核銷了,現(xiàn)在我們這張紅字信息表也撤回不了了,我們應(yīng)該怎么做才能作廢這張紅字信息表,現(xiàn)在報稅是顯示比對不通過。
請問老師,銷售方于21年開給我公司一張發(fā)票,我公司已的抵扣認證?,F(xiàn)銷售方因稅率開錯要重新開發(fā)票。我公司開了紅字信息表?,F(xiàn)銷售方已開了紅沖的發(fā)票和正確的藍字發(fā)票。我現(xiàn)在該怎么入帳。是把21年入帳的紅沖回來然后記正確的藍字發(fā)票?
請問我是抵扣認證方,之前供應(yīng)商開過來的發(fā)票,我司已經(jīng)認證抵扣,現(xiàn)在發(fā)生了退貨,如果開紅字,是要怎么開,我司是數(shù)電票,對方還是紙制票
請第三方公司申請醫(yī)療器械注冊證,金額40萬,發(fā)票可以開具成技術(shù)服務(wù)費嗎,計入什么科目合適?
2025年企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策
請問老師:A貿(mào)易出口公司,2022年采購貨物B出口銷售,但是報關(guān)單上的出口貨物名稱與B不一致,比如是C貨物名稱,2025年7月取得B貨物的進項稅發(fā)票,那現(xiàn)在這種情況該怎么處理?進項稅發(fā)票貨物名稱和出口退稅報關(guān)單上名稱不一致,是不是就要出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷?但是即便轉(zhuǎn)內(nèi)銷了?貨物名稱不一致,會有什么風(fēng)險?這個B貨物的進項稅還能抵扣嗎?
公司庫存商品有幾萬過期了,這個要怎么賬務(wù)處理,需要哪些附件資料
老師你好,把車租給貨拉拉確定的收入需要繳納增值稅嗎?稅率是多少呢?
老師。報表上的期末余額未分配利潤是負數(shù)是什么意思
成立公司的自有房產(chǎn)需要繳納房產(chǎn)土地稅,要是租的地方,要繳納房產(chǎn)土地稅嗎
庫存大怎么降,月月增加
老師,請問企業(yè)隱瞞收入,虛列成本,可以利用“業(yè)務(wù)招待費用”調(diào)增來規(guī)避少納稅的風(fēng)險嗎?
老師,其他應(yīng)收款做壞賬,報表里關(guān)于壞賬的只有壞賬損失這個科目,怎么做呀