不處理,這個(gè),是的,對(duì)方收回,你不需要留底備案

請(qǐng)問(wèn)我司是重慶的,在深圳供應(yīng)商已開(kāi)紅字發(fā)票,我司也未認(rèn)證抵扣,但在我司電子稅局里人有該發(fā)票為正常信息,這個(gè)是怎么回事呢????我司應(yīng)該怎樣操作呢?另:如果我司沒(méi)認(rèn)證扣抵,對(duì)方開(kāi)了紅字發(fā)票,是不是對(duì)方收原回來(lái)的與紅字發(fā)票,我司需不需要留底備案呢
我公司開(kāi)出了藍(lán)字發(fā)票 ,對(duì)方抵扣后因發(fā)票稅率與合同內(nèi)容不符 ,所以要求我公司開(kāi)紅字發(fā)票抵消該款項(xiàng) ,我公司按對(duì)方要求開(kāi)出了紅字發(fā)票, 但是由于出納人員失誤,事后發(fā)現(xiàn)該紅字發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了, 次月對(duì)方給退了回來(lái) ,可是這張紅字發(fā)票已經(jīng)抄稅了,現(xiàn)在該怎么處理呢
老師好,供應(yīng)商給我們開(kāi)了一張專票,我們已經(jīng)勾選了認(rèn)證不抵扣,后期發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息錯(cuò)了,又在開(kāi)票軟件里面開(kāi)了一份紅字信息表給供應(yīng)商,但是紅字信息表上面勾選了購(gòu)買方已抵扣,并且供應(yīng)商已經(jīng)用我們的紅字信息表核銷了,現(xiàn)在我們這張紅字信息表也撤回不了了,我們應(yīng)該怎么做才能作廢這張紅字信息表,現(xiàn)在報(bào)稅是顯示比對(duì)不通過(guò)。
請(qǐng)問(wèn)老師,銷售方于21年開(kāi)給我公司一張發(fā)票,我公司已的抵扣認(rèn)證。現(xiàn)銷售方因稅率開(kāi)錯(cuò)要重新開(kāi)發(fā)票。我公司開(kāi)了紅字信息表?,F(xiàn)銷售方已開(kāi)了紅沖的發(fā)票和正確的藍(lán)字發(fā)票。我現(xiàn)在該怎么入帳。是把21年入帳的紅沖回來(lái)然后記正確的藍(lán)字發(fā)票?
請(qǐng)問(wèn)我是抵扣認(rèn)證方,之前供應(yīng)商開(kāi)過(guò)來(lái)的發(fā)票,我司已經(jīng)認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在發(fā)生了退貨,如果開(kāi)紅字,是要怎么開(kāi),我司是數(shù)電票,對(duì)方還是紙制票
老師您好,我有兩個(gè)個(gè)人獨(dú)資公司,這個(gè)是單個(gè)計(jì)算稅費(fèi)嗎?明年還用合并做匯算清繳嗎?
我有一家企業(yè),常年虧損,然后一家公司持有該股權(quán)9.5萬(wàn)元占股95%,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)讓該股權(quán),可以0元轉(zhuǎn)讓嗎?然后我印花稅申報(bào)是按0申報(bào)嗎?
公司公戶給個(gè)人打款勞務(wù)費(fèi),是需要個(gè)人給公司開(kāi)發(fā)票,公司才能稅前扣除是吧,不開(kāi)票的話,或者公司給對(duì)方報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅是嗎,個(gè)稅怎么算
單位負(fù)擔(dān)個(gè)人社保部分,申報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候還可以扣除個(gè)人負(fù)擔(dān)社保部分金額嗎?
老師,公司員工是外省的,那么我新增他社保,繳費(fèi)賬戶類型選一般還是臨時(shí)
銀行承兌匯票匯率是多少
創(chuàng)可貼計(jì)入什么費(fèi)用 ,制造費(fèi)用,勞保,還是啥
老師我有一家公司,做體育服務(wù)的,現(xiàn)在他們采購(gòu)進(jìn)來(lái)一批體育器材,然后以同樣的價(jià)格平銷給了另一家單位了。這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
收款方是我公司,那個(gè)付款 0 是別人,我怎么做這筆分錄,對(duì)賬單和回單都是看不出來(lái)這個(gè) 0 是什么,我想知道掛哪個(gè)合適
請(qǐng)問(wèn),我公司是其他單位的股東,先在其他單位要給我們單位分配利潤(rùn)如何做賬務(wù)處理呢

