你好,可以與對方協(xié)商等你單位成為一般納稅人之后讓對方給你單位開具專用發(fā)票入賬抵扣增值稅銷項稅額
請問老是,我們買了一臺100多萬的設備,但是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,所以抵扣不了稅,你說能不能等我們生成一般納稅人之后再讓對方開票? 款已經對公付了
請問老師:比如我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,然后現(xiàn)在支付了一筆款,對方是一般納稅人,現(xiàn)在不著急拿成本票,等我們公司轉為一般納稅人了,再叫對方開具專票??梢赃@樣操作嗎?
老師 現(xiàn)在公司是小規(guī)模 可以讓對方開給我們專票吧 等我們變成一般納稅人之后 是不是還可以繼續(xù)抵扣之前的專票
老師,公司現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,對方如果給開了3專票,請問我們如果變成一般納稅人了,那之前開的3%專票現(xiàn)在可以抵扣嗎?小規(guī)模時收到專票不抵扣,等幾個月后變成一般納稅人了再抵扣可以嗎?
老師,對方是一般納稅人,我們是小規(guī)模納稅人,他們開普票給我們就行了,我們抵扣不了稅額,所以對方開票的稅率多少不影響我們的成本吧?
去年五月上賬應收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時科目應該沖銷應收賬款,可是大意記錯了,記錯的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營業(yè)務收入10000,然后今年這個月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對,想調整一下,具體應該怎么調整?是紅字填寫原錯誤分錄,然后填寫正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調整嗎?
我公司是房地產企業(yè),共可售面積8000平米,己開票4000平米,已申報增值稅,在申報過程中銷售收入未扣減對應的土地價款,請問老師,在剩余的申報時,以前未扣的土地你價款怎么處理?
老師請問 庫存商品結轉主營主營成本 商貿行業(yè) 操作流程
個體工商戶開直播服務費票據(jù),沒超過稅務核定范圍,無個稅增值稅,有沒有稅務風險
老師麻煩問下,公司主要是廠房出租,如果房產稅選擇從價計稅,那收租金就可以不用再交從租的了對嗎?謝謝,請指教[抱拳]
老師每月應該給哪些財務報表給老板看???
含人工的不銹鋼復合板材料供應,一般開幾個點的發(fā)票
老師,我們公司去年成立,24年沒有繳納過稅,需要填報資料稅收金額是不是填0
個人借款給公司,個人和公司需要繳納哪些稅
公司租老板的房子用于工作室,裝修費和買的一些冰箱烤箱都可以入賬吧