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老師 購買的記賬憑證,密碼器,記入什么費用?

2020-03-11 13:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-03-11 13:12

你好 計入管理費用-辦公費核算

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快賬用戶9804 追問 2020-03-11 13:26

老師 我這個付款憑證編號我想改成4,可是怎么都保存不了咋回事?

老師  我這個付款憑證編號我想改成4,可是怎么都保存不了咋回事?
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齊紅老師 解答 2020-03-11 13:27

你好 這個應(yīng)該是系統(tǒng)自動出來的

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快賬用戶9804 追問 2020-03-11 13:29

怎么操作呢?

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齊紅老師 解答 2020-03-11 13:30

你好 這個是自動出來的 你修改不了的

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快賬用戶9804 追問 2020-03-11 13:37

老師 這啥意思?是那里做錯了?

老師 這啥意思?是那里做錯了?
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齊紅老師 解答 2020-03-11 13:39

你好 你科目選擇的時候 注意下 是不是明細科目不對 。 你重新試試

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快賬用戶9804 追問 2020-03-11 13:41

這個明細科目是我自己設(shè)的啊

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齊紅老師 解答 2020-03-11 13:46

你好 那你就去看你明細科目設(shè)置對沒有。 你把你明細科目發(fā)來看看

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快賬用戶9804 追問 2020-03-11 16:12

老師 我不太明白結(jié)轉(zhuǎn)損益是怎么回事

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快賬用戶9804 追問 2020-03-11 16:12

啥叫結(jié)轉(zhuǎn)損益,為什么要結(jié)轉(zhuǎn)損益?怎么結(jié)?

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齊紅老師 解答 2020-03-11 16:14

你好 就是把損益科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去。 月末都要結(jié)賬和出報表的

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快賬用戶9804 追問 2020-03-11 16:30

老師 有關(guān)解析 結(jié)轉(zhuǎn)損益 文件看看

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齊紅老師 解答 2020-03-11 16:32

你好 這個沒有文件 。我給你發(fā)分錄把 : 一、先結(jié)轉(zhuǎn)收入: 借:主營業(yè)務(wù)收入 借:其他業(yè)務(wù)收入 借:營業(yè)外收入 貸:本年利潤 二、結(jié)轉(zhuǎn)成本費用和稅金: 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 貸:主營業(yè)務(wù)稅金及附加 貸:其他業(yè)務(wù)支出 貸:營業(yè)費用 貸:管理費用 貸:財務(wù)費用 貸:營業(yè)外支出 貸:所得稅 三、結(jié)轉(zhuǎn)投資收益: 凈收益的: 借:投資收益 貸:本年利潤 凈損失的: 借:本年利潤 貸:投資收益 四、年度結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配: 將本年的收入和支出相抵后的結(jié)出的本年實現(xiàn)的凈利潤: 借:本年利潤 貸:利潤分配--未分配利潤 如果是虧損: 借:利潤分配--未分配利潤 貸:本年利潤

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你好 計入管理費用-辦公費核算
2020-03-11
你好,計入到財務(wù)費用手續(xù)費里面。
2024-07-10
您好 可以計入管理費用-辦公費科目
2020-12-09
你好!應(yīng)該是計入財管理費用的,但是實際工作中一般是計入財務(wù)費用的多
2022-01-04
您好,管理費用,辦公費。
2022-02-21
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