你好 到時你按進度來結(jié)轉(zhuǎn)收入 和成本的。
您好,我支付一筆工程材料款。出庫實用時原材料轉(zhuǎn)工程施工~材料成本。那還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
建筑企業(yè)要不要做原材料這個科目的 比如說材料發(fā)票回來, 借:原材料 應(yīng)交稅金 貸:應(yīng)付賬款 當用到時 借:工程施工 貸:原材料 最后結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 待:工程施工 是不是這樣做? 還是不要原材料這一步驟
老師,暫估的原材料成本做賬 借原材料 貸:應(yīng)付賬款――暫估,領(lǐng)用時借:工程施工――合同成本――材料費 貸:原材料;結(jié)轉(zhuǎn)成本時:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工――合同成本――材料費。 等收到原材料發(fā)票時,就是沖紅第一個暫估入庫的分錄,只重新做個正確的分錄嗎?還是說后面的領(lǐng)用,結(jié)轉(zhuǎn)成本都要沖紅,重新做正確的呢?
老師,請問從工程施工材料費結(jié)轉(zhuǎn)到工程成本的時候,需要附結(jié)轉(zhuǎn)了什么材料的明細嗎?
老師,就是工程用材料的分錄是不是這樣子? 入庫時: 借:原材料 ,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項), 貸:應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 領(lǐng)用出庫:借:工程施工-合同成本-XX項目 ,貸:原材料 結(jié)轉(zhuǎn):主營業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工-合同成本-XX項目
老師,從公戶上提備用金給出納,那如果沒有發(fā)票的,出納也付了錢。給報銷了。外賬要怎么做賬呢?
您好~想咨詢下,有了解海南財稅處理方面的老師嗎?
老師,請問下,就是比如,我們是汽車行業(yè),比如客戶買了一臺車155800,全款是,今天他來訂車,交了50000定金,收到了老板私戶里面去了,那么,如果客戶來提車了,把尾款補齊了,我們給開了155800的發(fā)票,那么,我們外賬怎么做呢?老板把錢要怎么還給公戶里?
老師還得麻煩問您一下,甲方和劉大的托管服務(wù)協(xié)議每年100萬,每年一簽,現(xiàn)在要是乙方急用資金能先預(yù)收劉大幾年的托管費嗎?
老師您好,請問我申報出口退稅的匯率管理應(yīng)該填什么幣種及匯率是多少?是填人民幣嗎還是…
勞務(wù)合同可以按照工資薪金申報個稅?對于退休返聘人員?
老師,就是我們老板特奇怪。因為現(xiàn)在是淡季,所以我們景區(qū)雇傭的員工都讓他們放假休息了,但休息并沒有工資。但是沒讓我休息,可是我每天上班都沒事做,他也知道我沒事做。而且前段時間還說了我離職,還說了我要交接工作。@董孝彬老師
長投因增資由權(quán)益法變成本法,是原賬面價值加新公允價格嗎
老師,就是我們老板特奇怪。因為現(xiàn)在是淡季,所以我們景區(qū)雇傭的員工都讓他們放假休息了,但休息并沒有工資。但是沒讓我休息,可是我每天上班都沒事做,他也知道我沒事做。而且前段時間還說了我離職,還說了我要交接工作。
老師,我面試了一家教培行業(yè)的財務(wù),前三天培訓(xùn)結(jié)束了,明天要正式進入財務(wù)工作了,老板問我需要什么資料,好找相關(guān)人對接,我的工作內(nèi)容除了基本的做賬報稅,還有成本分析,財務(wù)報銷審核流程制服規(guī)范,還有審核員工工資等,我該怎么說?如果要抓一些緊要的先做,如何拍順序?完成以上動作,接下來該怎么做?