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(4)如果李健出差報(bào)銷差旅費(fèi)850元,退回現(xiàn)金100元,應(yīng)該怎樣賬務(wù)處理?對(duì)于未收回來(lái)部分,財(cái)務(wù)部應(yīng)該怎樣處理?

2020-03-08 21:33
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-03-08 21:36

您好,借管理費(fèi)用--差旅費(fèi)850庫(kù)存現(xiàn)金100貸其他應(yīng)收款950,您說(shuō)的未收回是什么意思

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您好,借管理費(fèi)用--差旅費(fèi)850庫(kù)存現(xiàn)金100貸其他應(yīng)收款950,您說(shuō)的未收回是什么意思
2020-03-08
你好, 分錄 借:管理費(fèi)用等(報(bào)銷的費(fèi)用) 850 借:庫(kù)存現(xiàn)金 100 貸:其他應(yīng)收款 950 請(qǐng)問(wèn)未退回的部分是?
2020-03-08
你好 我們?nèi)ツ臧l(fā)生過(guò)這樣的事情 后來(lái)收回來(lái)的錢交給財(cái)政 借 銀行存款 貸應(yīng)交財(cái)政專戶
2021-01-22
您好 (1)2019年3月5日,某企業(yè)業(yè)務(wù)員張偉出差預(yù)借差旅費(fèi)3 000元,現(xiàn)金付訖。 借:其他應(yīng)收款 3000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 3000 (2)2019年3月15日,業(yè)務(wù)員張偉出差回(歸)來(lái),報(bào)銷差旅費(fèi)2 800元,歸還剩余現(xiàn)金200元。 借:管理費(fèi)用 2800 借:庫(kù)存現(xiàn)金 200 貸:其他應(yīng)收款 3000 (3)甲企業(yè)2019年4月30日清查庫(kù)存現(xiàn)金時(shí)發(fā)現(xiàn)短款40元。 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 40 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 40 (4)經(jīng)查,該短款屬于出納員的責(zé)任,應(yīng)由出納員賠償。 借:其他應(yīng)收款 40 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益 40 (5)某企業(yè)為一般納稅人,2019年5月16日銷售產(chǎn)品,售價(jià)100 000元,增值稅13 000元,價(jià)稅合計(jì)113 000元,收到轉(zhuǎn)賬支票一張,并到銀行辦理了轉(zhuǎn)賬。 借:銀行存款 113000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增殖稅-銷項(xiàng)稅額 13000
2022-11-09
借其他應(yīng)收款貸銀行5000, 借單位管理費(fèi)用差旅費(fèi)3000 貸其他應(yīng)收款。
2023-03-27
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