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老師,要是發(fā)現(xiàn)我計提的增值稅跟附加稅在繳納稅款的時候沒有計提的那么多,是不是在繳納之后再做一筆沖減的分錄就可以了呢?因為之前稅還有留抵的

2020-02-26 10:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-02-26 10:09

你好,先要找到是 什么原因, 是少計提 了還是什么 ?

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快賬用戶2158 追問 2020-02-26 10:14

增值稅是多計提了,因為之前有留抵

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齊紅老師 解答 2020-02-26 10:24

把多計提的紅沖,

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你好,先要找到是 什么原因, 是少計提 了還是什么 ?
2020-02-26
您好 實在抱歉 剛看見您的這個提問 讓您久等了 對不起 我前面這筆分錄寫反了 應(yīng)該是 借:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 交的在應(yīng)交稅費借方科目體現(xiàn)啊
2021-01-12
你好,不可以抵減留底的增值稅額的
2021-01-21
同學你好,你根據(jù)實際扣稅費的銀行水單去掛帳分錄,不用刻意去調(diào)整分錄,它自然到21年就會體現(xiàn)有預(yù)繳稅款在里面的;
2021-02-04
?你好? ? ?那你意思增值稅沒有繳納的話。 附加稅就不需要你繳納。 你可以不用計提了。? ? ?
2021-06-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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