你好,先要找到是 什么原因, 是少計(jì)提 了還是什么 ?

老師,要是發(fā)現(xiàn)我計(jì)提的增值稅跟附加稅在繳納稅款的時(shí)候沒有計(jì)提的那么多,是不是在繳納之后再做一筆沖減的分錄就可以了呢?因?yàn)橹岸愡€有留抵的
老師,請問建筑行業(yè)之前增值稅地方預(yù)繳的稅款有留抵的(留抵的是一般計(jì)稅項(xiàng)目稅款),現(xiàn)在我開了簡易計(jì)稅的項(xiàng)目,那么之前留抵的增值稅可以用來抵減這次需要繳納的稅款么,現(xiàn)在要納稅的項(xiàng)目是在公司所在地,不需要預(yù)繳,直接征期申報(bào)就行
老師,之前的會(huì)計(jì)在去年12月份的時(shí)候沒有計(jì)提稅金及附加,然后去年四季度的增值稅和附加稅也沒有按時(shí)繳納,一直到今年二月才繳納,那我要怎么寫會(huì)計(jì)分錄來處理呢?
老師好,我咨詢一下,我們之前有30000的未開票收入,已經(jīng)繳納了增值稅及附加稅,結(jié)果后期做了全額退款,寫分錄時(shí)是不是做當(dāng)時(shí)收入分錄的相反分錄就可以了?還有就是做相反分錄后銷項(xiàng)是不是先抵減當(dāng)期銷項(xiàng),在抵扣進(jìn)項(xiàng)?那么當(dāng)時(shí)繳納的附加稅會(huì)不會(huì)退回?
老師之前多繳納了增值稅及附件稅,增值稅每次都有結(jié)轉(zhuǎn),但是附件稅就沒有,現(xiàn)在要怎么轉(zhuǎn)回去,然后在計(jì)提新的附加稅。
老師呀,合作社成員年底分紅3萬,按20%已經(jīng)交分紅所得稅款,工資發(fā)放了2萬,整年算完不超過6萬收入,那是不是第二年匯算清繳個(gè)稅能把交3萬分紅的20%稅款退回來呢
同一區(qū)域,無錫地區(qū)公司變更地址,需要上傳哪些資料
我出口沒有足夠的進(jìn)項(xiàng)抵免稅怎么辦?
公司變更地址,線上需要上傳哪些資料?
老師,我司和A地產(chǎn)合作康養(yǎng)項(xiàng)目,A地產(chǎn)出房子,我司出裝修,按35 65分成!請問如何入賬?
我想問下這個(gè)分錄要怎么寫?
小規(guī)模納稅人開出1%專用發(fā)票給客戶,客戶也是按1%抵扣是嗎?
老師,汽油開專票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
我公司是商業(yè)管理公司,為商場經(jīng)營商戶提供管理服務(wù)。為促進(jìn)銷售,我公司發(fā)放消費(fèi)券,消費(fèi)者領(lǐng)取消費(fèi)劵以后在商場消費(fèi),經(jīng)營商戶收到消費(fèi)券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費(fèi)劵結(jié)算款該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說是做為會(huì)計(jì)記賬的佐證。


增值稅是多計(jì)提了,因?yàn)橹坝辛舻?
把多計(jì)提的紅沖,