您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)

老師,金稅盤的費(fèi)用2019年支付時借管理費(fèi)用貸銀行存款,那么今年1月抵扣時做什么分錄?
老師,稅控盤本月繳納的280,作分錄:借管理費(fèi)用,貸銀行存款,不用抵扣。后續(xù)抵扣時作分錄:借 應(yīng)交增值稅-減征額,貸 管理費(fèi)用,本月申報時不用填數(shù)嗎?可否直接作分錄借 應(yīng)交增值稅-減征額 ,貸銀行存款?
老師好:我去年買稅控盤時做的分錄: 借:管理費(fèi)用—開辦費(fèi) 160 貸:銀行存款 160 借:管理費(fèi)用—開辦費(fèi) 290 貸:銀行存款 290 【借:管理費(fèi)用 負(fù)450 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 450】 我發(fā)現(xiàn)這筆分錄寫錯了,跨年了要怎么改
支付今年稅盤服務(wù)費(fèi),支付是借管理費(fèi)用貸銀行存款 付哪個單據(jù),銀行憑證還是發(fā)票 抵扣稅費(fèi)時 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免額貸管理費(fèi)用 付哪個單據(jù)
老師有問題請教 稅控年費(fèi) 支付的時候 分錄借:應(yīng)交稅金/減免稅 貸 銀行存款、 抵扣時候 借 管理費(fèi)用/辦公費(fèi) 貸 應(yīng)交稅金/減免稅 對不對?
@董孝彬老師,別的老師別回答,那老師,我每天在轉(zhuǎn)出錢的時候,都怎么備注呢?每一次,每一筆的?
老師我想問下c級納稅人申請發(fā)票需要預(yù)繳增值稅嗎
我剛付費(fèi)29元電話溝通咨詢,但是到目前還沒有收到電話,請問打哪個客服熱線
老師,水利基金的計稅基礎(chǔ)是不含稅銷售額嗎
債務(wù)人以應(yīng)稅車輛扺債為啥不屬于車購稅?
老師貸款,銀行流水2000萬,收入做多少合適
營業(yè)執(zhí)照變更了,點(diǎn)子稅務(wù)局公司名稱要怎么才能變更呢
非會計專業(yè)沒有中級 只有初級能干 電商醫(yī)藥公司會計嗎?
老師,9月工資11月才發(fā)。那個稅是不是要12月才報?如果11月還發(fā)一次10月份工資。,那12月報個稅是不是報2個月合計工資,那么扣除額是不是也減2個月的?謝謝老師
股東借給公司的錢在賬上一直沒有還,企業(yè)現(xiàn)在要注銷了,賬面上還有不少庫存商品,請問這其他應(yīng)付款和庫存商品有啥可能能操作不?
但是跨年了.要做以前年度損益調(diào)整嗎
您好,金額那么小,對利潤沒多大影響的,可以不走以前年度損益調(diào)整的科目