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我是個(gè)體工商戶,我開了31萬的專票,和6000的普票,但是專票不是繳納了增值稅嗎,那我季報(bào)的時(shí)候應(yīng)該怎么交增值稅和企業(yè)所得稅呢

2020-01-16 22:01
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-01-16 22:04

代開專票已經(jīng)交了稅,但普票不是沒交稅嗎,增值稅你要核算你的全部的營業(yè)收入不含稅,個(gè)體工商戶是按經(jīng)營所得交個(gè)稅不交企業(yè)所得稅

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代開專票已經(jīng)交了稅,但普票不是沒交稅嗎,增值稅你要核算你的全部的營業(yè)收入不含稅,個(gè)體工商戶是按經(jīng)營所得交個(gè)稅不交企業(yè)所得稅
2020-01-16
你好,您這種情況您要問稅務(wù)局的,因?yàn)槟呛硕ǖ模鞯厥遣灰粯拥摹?/div>
2023-07-14
你好這個(gè)是可以的,可以你開紅字重新開藍(lán)字,這個(gè)申報(bào)表是按抵減后去填寫,
2021-07-07
無法確定應(yīng)繳納的增值稅是專票產(chǎn)生的稅還是核定的39萬。 增值稅是根據(jù)銷售額計(jì)算出來的,而銷售額包括開具的普票和專票的金額。因此,應(yīng)根據(jù)普票和專票的總金額計(jì)算應(yīng)繳納的增值稅。 根據(jù)您提供的信息,普票開了12萬,專票開了10萬,因此銷售額為22萬。 如果當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門對(duì)個(gè)體工商戶實(shí)行定期定額核定征收政策,那么您需要按照核定的銷售額39萬計(jì)算應(yīng)繳納的增值稅,而不是按照實(shí)際銷售額22萬計(jì)算。
2023-10-09
1.2欄填寫專票的 10欄填寫普票的
2020-10-10
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