你好,是事業(yè)單位的發(fā)工資分錄嗎
這是單位統(tǒng)發(fā)的工資,不經(jīng)過我單位賬戶,也不經(jīng)過單位賬戶,老師你好,我主要是想問一下,我就給你發(fā)的第一張那個(gè)單子,就是財(cái)政直接支付憑證的那個(gè)。我不是要做工資嗎?這個(gè)在實(shí)在是不會(huì)做到,最后這個(gè)帳不平啊。
老師你好 我這有兩個(gè)問題想問一下 第一個(gè)是我們單位 給別人代交的社保就是單位承擔(dān)的部分 和個(gè)人承擔(dān)的部分都有 該給人本人給我們把錢轉(zhuǎn)過來 請(qǐng)問這部分的賬務(wù)處理該怎么做呢 麻煩您具體寫一下分錄 第二個(gè)問題是 我們單位的員工 在這家單位發(fā)社保單 實(shí)在就要單位并沒有發(fā)工資 請(qǐng)問一下這部分的社保該怎么賬務(wù)處理呢
我想問一下老師,我賬上有二個(gè)單位應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù),現(xiàn)在這二個(gè)單位也已經(jīng)不來往了票也開不到了,我應(yīng)怎么做平,做營業(yè)外支出嗎,這個(gè)所得稅匯繳要調(diào)增的嗎
我想問你一下,我是在別的單位上的,就是我有單位上社保,然后我現(xiàn)在的這個(gè)單位,我就不在這兒上社保,那你說像我這種情況,我我就肯定不用,就是社保這一塊兒,人員不用加進(jìn)來,個(gè)稅也不用做,在這個(gè)新公司對(duì)?那我的工資它是那個(gè)銀行代發(fā)的,那我這種情況能用銀行代發(fā)工資嗎。然后還有就是我的那個(gè)工資應(yīng)該怎么怎么做賬,我不太懂,就是他是一般納稅人,就是怎么做賬,像我這個(gè)工資應(yīng)該怎么操作?
我想問你一下,我是在別的單位上的,就是我有單位上社保,然后我現(xiàn)在的這個(gè)單位,我就不在這兒上社保,那你說像我這種情況,我我就肯定不用,就是社保這一塊兒,人員不用加進(jìn)來,個(gè)稅也不用做,在這個(gè)新公司對(duì)?那我的工資它是那個(gè)銀行代發(fā)的,那我這種情況能用銀行代發(fā)工資嗎。然后還有就是我的那個(gè)工資應(yīng)該怎么怎么做賬,我不太懂,就是他是一般納稅人,就是怎么做賬,像我這個(gè)工資應(yīng)該怎么操作?
老師,我們公司去年做的賬,用的科目是錯(cuò)的,我現(xiàn)在補(bǔ)賬,我用不了她的思路做,容易把自己繞暈了,怎么辦
你好,工程公司收到掛靠的稅費(fèi)怎么做賬
因?yàn)闅v史遺留問題吧,納稅申報(bào)表上留抵比賬上多兩分錢,我們公司交增值稅是分硬件的和軟件的。硬件部分之前有留抵,就是我納稅申報(bào)表上,比如說上7月底留抵是84180.09,賬上是84180.07。然后8月份硬件軟件部分都需要交稅了,這個(gè)硬件部分,用了抵扣之后,納稅申報(bào)表上需要交4088.78,賬上如果按以前那樣做,結(jié)轉(zhuǎn)是需要交4088 .8,肯定以納稅申報(bào)表為準(zhǔn),那我現(xiàn)在如果是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的話會(huì)差兩分錢,現(xiàn)在我賬上應(yīng)該怎么做才能平呢?(結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅是4088.78還是4088.8)
老師您好,公司租個(gè)人房子,水費(fèi)自來水公司開給房東個(gè)人,這個(gè)公司是不是沒法入賬?還有其他辦法嗎?
老師 建筑跨區(qū)涉稅申報(bào)預(yù)交稅款 怎么登陸異地稅務(wù)局申報(bào)呢
外貿(mào)企業(yè),進(jìn)項(xiàng)是1%普票的,報(bào)銷是按13%的稅額入成本的,那對(duì)公取得1%的普票也是按13%的稅額入成本嗎?還是說對(duì)公取得1%的普票全部入成本呢
老師:收到出口退稅的款計(jì)入營業(yè)外收入嗎
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市水果蔬菜損耗怎么算精準(zhǔn)些 有些不行的特價(jià)打折又怎么算損耗
老師你好,給公司的車子買了配件應(yīng)該怎么入賬?
7月收到美元貨款10000,8月將10000買美元理財(cái)產(chǎn)品。7月是按7月的匯率8月是按8月的美元匯率嗎?