這是支付的分錄 ,不完整 借:管理費用等 -福利費 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款等
老師,像這種分錄:。 借:應付職工薪酬-福利費. 貸:現(xiàn)金. 是不是錯誤的,比如職工食堂費用我們出得,不能這樣做嗎。這個是有問題的分錄嘛?
老師,食堂維修費用收到專票會計分錄 是不是 借:應付職工薪酬-福利費 應交稅金-進項稅 貸:銀行存款 同時:借:應付職工薪酬-福利費 貸:應交稅金-進項稅轉出 是這樣做嗎
分錄如下(兩步分錄): 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:庫存現(xiàn)金(銀行存款) ?老師,你好 ?為什么領導請員工吃飯是這樣做分錄嗎 ?為什么不直接做管理費用福利費貸現(xiàn)金
老師醫(yī)院食堂免費吃,食堂單獨做賬1、食堂購買的餐具:借醫(yī)療支出福利費,貸應付職工薪酬再,借應付職工薪酬貸現(xiàn)金2、那食堂購買的米面菜直接就一個分錄借醫(yī)療支出福利費貸現(xiàn)金是吧謝謝老師
老師,請問我們食堂支出分錄是:借應付職工薪酬—福利費,貸銀行存款,借管理費用—福利費, 幸福職工薪酬,如果我們收到員工交來的伙食費,我沖銷福利費,是借方負數(shù),還是貸方
我們有個公司(暫稱為A公司),和廠家簽訂了設備投放的協(xié)議,采購此設備使用的耗材的達到一定金額,這臺設備的歸屬權就歸屬A公司,現(xiàn)在遇到一個問題,就是A公司呢,把這臺設備賣給了醫(yī)院,現(xiàn)叫我們開這臺設備的銷售發(fā)票,請問該如何處理呢
老師計提房產(chǎn)稅是是不是?: 借:主營業(yè)務稅金及附加-應繳房產(chǎn)稅 貸:應交稅費-應交房產(chǎn)稅
老師。汽車用空調壓縮機屬于哪一類稅收編碼
這兩行表格數(shù)據(jù)有很多是重復的。我想篩選每列沒個數(shù)據(jù)重復幾個,兩列數(shù)據(jù)的差額,怎么弄呢
品質部的入什費用呢,老師
進項稅額轉出分錄,成本已用
老師,我們是建筑公司,項目地的管理人員去項目地的鎮(zhèn)、市里采買、辦事的車費、住宿等屬于差旅費嗎?
老師,我們是電商,存在刷單的現(xiàn)象,員工報銷時我計入預付款了,等最終確認本月刷單多少金額,再結轉為費用,現(xiàn)在有個問題就是,報銷的錢跟真實刷單的錢有差額,員工應該退回公司80元,現(xiàn)在員工離職了,領導說不用退了,那這個80元,我轉到那個科目呢?
生產(chǎn)企業(yè)原材料耗材盤虧,怎么進行賬務處理
老板名下有幾家公司混著用,哪家公司沒錢了,就從有錢的公司名下轉,其中還要一家公司法人是老板媳婦的名字,這樣互相轉款沒有利息,可以嗎?
我看見她們以前有這種賬,會導致資產(chǎn)負債表中的職工薪酬加大嗎?
她們沒有在計提進入管理費
計入成本費用,按照收益部門幾管理費用或者成本科目準則規(guī)定是這樣做的,