也就是你們現在不轉,不轉出了是嗎。

老師,撤銷了一張11月的紅字信息表,對方未使用,但是12月初報稅的時候做了進項稅轉出,12月份去稅局刪除了這張紅字信息表,那1月份報稅的時候需要做什么處理嗎
我們單位10月份新來的開票員開錯了一張紅字發(fā)票信息表,但是是月底開錯的,11月才發(fā)現,因為跨月,只能將進項稅額在報10月份增值稅的稅額轉出, 11月份我們將紅字發(fā)票正確的開給了客戶, 但是錯誤的在稅控盤撤銷不了,在12月份的月初錯誤的紅字信息表才撤銷,我們該怎么報11月份的增值稅呢?
老師您好,我在2月份開了一張錯誤紅字信息表但是我在當月申請撤銷了,當月又開了一張正確的紅字信息表。但是現在是3月份我要報2月份的稅發(fā)現電子稅務局上面的進賬轉出金額把我2月份開錯的那張稅額都算進去了?像這種要怎么做?我已經更新了。
老師,7月份開了一張紅字信息表在報7月份增值稅的時候做了進項稅額轉出,但是在8月份發(fā)現7月份開的紅字信息表開錯了,又重新開了一張紅字信息表,7月份開的紅字信息表已經申請作廢,那我在報8月份的增值稅時,怎么在報表上加上個月那一筆做了進項稅額轉出的金額
老師我想咨詢一個問題,我們公司采購產品,對方開具發(fā)票開錯了,我們在10月抵扣了,在11月開了紅字信息表,但對方在11月沒有開具紅字發(fā)票,導致我申報11月的稅出現異常,要我把開具紅字信息表的進項稅做轉出,對方在12月開了紅字發(fā)票,我在申報12月稅的時候不會出現異常吧!我賬務處理進項稅轉出是11月做分錄還是在12月做呀?
增值稅發(fā)票多開了,稅交了,之后沖紅,稅可以退嗎?
建筑勞務公司農民工申報個稅,產生的個稅一般是咋處理的
農機銷售正常是免稅的,那二手農機免稅嗎?
甲公司廣告牌及食堂用品移交給乙公司,甲公司會計列了一個清單跟食堂負責人講的,以實際盤點為準,一般固定資產不得少對吧,如低值易耗品,鍋,盤子,鏟子,還有計入其他業(yè)務成本的拉級袋等,以實際盤點為準,對吧老師,但經辦人沒有盤點,全不以列表的數為準的,這個可以嗎?
分公司那邊有人員工資及社保,那么是合并在總公司做賬還是需要分開做賬,個人所得稅申報是由分公司申報還是可以合并在總公司申報?
貨物銷售出去了,專票也開了,款沒到賬,怎么做賬
貨物銷售出去了,專票也開了,款沒到賬,怎么做賬
老師,原材料買時候買價?運費,入原材料成本里,商品有票,運費需要有票嗎老師
增值稅的附加稅就是三個吧
老師,購訂貨款已付,貨也收到,但未收到發(fā)票,貨是收到就銷售出去的,我這樣做可以嗎,借預付賬款,貸銀行存款,借營業(yè)成本,帶應付賬款
這張紅字信息表刪除以后,又開了一張一樣的,
只不過和之前刪除的那張稅額差了一分,對方要求重新開
做一次就可以的,
那這個月初就不用做什么處理了吧,重新開的還需要再做進項稅轉出嗎?老師
之前那個需要撤銷的已經刪除了
之前撤銷的已經轉出了,不需要你,這個月如果提示你需要轉出,你去稅務局那邊強制不轉出。
然后重新開的正確的還需要轉出嗎?老師
你結轉一次了了不需要再轉出來了
那稅額前后差了一分錢,有沒有問題啊
這個可以忽略的。