這個(gè)實(shí)際銷售額這個(gè)是減除作廢和紅字了,

老師,報(bào)稅的時(shí)候根據(jù)開票匯總的實(shí)際銷售額和實(shí)際稅額報(bào)就行了是嗎?開具的紅字和作廢的發(fā)票不用管的是這樣嗎?
去年開的發(fā)票,今天紅沖,然后重新開了一樣的,申報(bào)的時(shí)候是0申報(bào),因?yàn)閷?shí)際銷售額和實(shí)際稅額是零,那我怎么做賬?!
銷售方開具了紅字專用發(fā)票,該怎么申報(bào),是用實(shí)際的銷售金額減去負(fù)數(shù)的金額申報(bào)嗎
請(qǐng)問老師,增值稅稅納稅申報(bào)時(shí)時(shí)的“銷售額”就是填增值稅發(fā)票匯總表的“實(shí)際銷售金額”對(duì)吧?比喻說本月有紅字發(fā)票,那就是減去紅字發(fā)票后的銷售額來申報(bào)對(duì)嗎
老師,報(bào)增值稅時(shí),紅字發(fā)票要另外報(bào)嗎?還是報(bào)稅時(shí)候就直接報(bào)扣減了紅字發(fā)票后的銷售額和稅額?
我們殺豬公司,和客戶對(duì)好賬,但是到付款時(shí)候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個(gè)到底沖收入還是做財(cái)務(wù)費(fèi)用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬 每個(gè)月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會(huì)抹掉尾數(shù)
我們?nèi)馐称饭窘o客戶返款,如何做賬
老師,稅務(wù)局說我們申報(bào)的出口收入與海關(guān)推送的收入不一致,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)沒有漏申報(bào),就是課程里面講到的匯率差問題,我們?nèi)胭~按每月第一個(gè)工作日匯率,海關(guān)是上個(gè)月第三周的匯率,現(xiàn)在老師讓寫情況說明,不知道怎么寫,
我們殺豬公司,和客戶對(duì)好賬,但是付完款,客戶對(duì)我們把尾數(shù)抹零不給,這個(gè)如何做賬
老師,電商商家對(duì)拼多多和抖音扣的傭金、技術(shù)服務(wù)費(fèi)有疑問,應(yīng)該找誰問?找拼多多和抖音的客服嗎?
財(cái)務(wù)崗,最后一輪面試,是老板面的,之前財(cái)務(wù)經(jīng)理面過了,老板一般都會(huì)問些啥
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對(duì)方開具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個(gè)月后才與對(duì)方變更合同改為公司名稱,那么前面三個(gè)月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?
訂單金額(不含稅)是20000元,然后對(duì)方要開發(fā)票,我方要求支付1%的稅點(diǎn),加收稅點(diǎn)金額200元,實(shí)際對(duì)公收到20200元,我們給對(duì)方開票金額20000元可以嗎
訂單金額(不含稅)是20000元,然后對(duì)方要開發(fā)票,我方要求支付1%的稅點(diǎn),加收稅點(diǎn)金額200元,我們給對(duì)方開票金額20000元可以嗎
工程公司臨時(shí)工工資需要簽勞務(wù)合同嗎?不交社保如何增加工資費(fèi)用

