這個(gè)實(shí)際銷(xiāo)售額這個(gè)是減除作廢和紅字了,
老師,報(bào)稅的時(shí)候根據(jù)開(kāi)票匯總的實(shí)際銷(xiāo)售額和實(shí)際稅額報(bào)就行了是嗎?開(kāi)具的紅字和作廢的發(fā)票不用管的是這樣嗎?
去年開(kāi)的發(fā)票,今天紅沖,然后重新開(kāi)了一樣的,申報(bào)的時(shí)候是0申報(bào),因?yàn)閷?shí)際銷(xiāo)售額和實(shí)際稅額是零,那我怎么做賬?!
銷(xiāo)售方開(kāi)具了紅字專(zhuān)用發(fā)票,該怎么申報(bào),是用實(shí)際的銷(xiāo)售金額減去負(fù)數(shù)的金額申報(bào)嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,增值稅稅納稅申報(bào)時(shí)時(shí)的“銷(xiāo)售額”就是填增值稅發(fā)票匯總表的“實(shí)際銷(xiāo)售金額”對(duì)吧?比喻說(shuō)本月有紅字發(fā)票,那就是減去紅字發(fā)票后的銷(xiāo)售額來(lái)申報(bào)對(duì)嗎
老師,報(bào)增值稅時(shí),紅字發(fā)票要另外報(bào)嗎?還是報(bào)稅時(shí)候就直接報(bào)扣減了紅字發(fā)票后的銷(xiāo)售額和稅額?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒(méi)有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開(kāi)了一張專(zhuān)票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒(méi)聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很?chē)?yán)重的問(wèn)題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開(kāi)票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報(bào)告中的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和財(cái)務(wù)報(bào)告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?